...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ольга 05.07.2016 18:57:28
В розничной торговле как выставлять ЭСЧФ? Может уже обсуждалось, а я проспала. Сегодня у меня организация взяла товар по накладной для собственного потребления, попросили выставить ЭСЧФ. В накладной я указала расчетную ставку НДС, которая у меня сформировалась на 1 апреля.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 06.07.2016 11:19:41
Ели платите НДС квартально, то раньше брали ставку за март (кто отчитывается поквартально). Т к у вас имеется поданная декларация за 1 квартал 2016года.
Беларусь
"Анонимно" 06.07.2016 11:07:25
При реализации объектов физическим лицам, а также при осуществлении розничной торговли (или общественного питания) с исчислением НДС исходя из налоговой базы и доли суммы НДС в стоимости товаров, реализуемых по розничным ценам (далее - расчетная ставка НДС), плательщики будут создавать один итоговый ЭСЧФ по итогам отчетного периода. Такой счет-фактуру предусмотрено направлять на Портал (без необходимости выставления покупателю) не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. В строке 3 итогового ЭСЧФ указывается последний день соответствующего отчетного периода.
Напомним, что при реализации товаров (работ, услуг) (далее - товары) по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма НДС включается в эти цены (тарифы). В то же время плательщики вправе выделять по требованию покупателей в выдаваемых ему документах ставку и сумму НДС.
В условиях функционирования ЭСЧФ, если покупатель затребует указать ставку и сумму НДС, плательщик, реализующий товары в розничной сети, должен будет предъявить ему счет-фактуру по товару, который он приобретает, с отражением ставки и суммы НДС. Для создания счета-фактуры покупатель должен представить продавцу свои реквизиты: УНП и наименование. В строке 3 ЭСЧФ, выставленного покупателю, указывается дата отгрузки товара.
В таких случаях итоговый ЭСЧФ по товарам, облагаемым НДС по расчетной ставке, будет создаваться на разницу между общей суммой оборотов с учетом НДС по реализации указанных товаров в отчетном периоде и суммой оборотов с учетом НДС, по которым покупателями заявлено требование о выставлении ЭСЧФ. НДС в таком счете-фактуре исчисляется от указанной разницы.
Беларусь
"Анонимно" 05.07.2016 21:46:56
А можно ставить ндс 20? Если весь входящий товар был с двадцатью процентами?
Беларусь
Ольга 05.07.2016 21:20:20
Хорошо, пускай майскую. При заполнении ЭСЧФ тоже я укажу майскую, а по факту за июнь будет ставка другая, надо будет уточнение по ЭСЧФ делать или нет?
Беларусь
"Анонимно" 05.07.2016 21:01:14
я думаю что ставка надо майскую
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru