|
|
|
|
|
|
Ольга
05.07.2016 18:57:28
|
|
|
В розничной торговле как выставлять ЭСЧФ? Может уже обсуждалось, а я проспала. Сегодня у меня организация взяла товар по накладной для собственного потребления, попросили выставить ЭСЧФ. В накладной я указала расчетную ставку НДС, которая у меня сформировалась на 1 апреля.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.07.2016 11:19:41
|
|
|
Ели платите НДС квартально, то раньше брали ставку за март (кто отчитывается поквартально). Т к у вас имеется поданная декларация за 1 квартал 2016года.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.07.2016 11:07:25
|
|
|
При реализации объектов физическим лицам, а также при осуществлении розничной торговли (или общественного питания) с исчислением НДС исходя из налоговой базы и доли суммы НДС в стоимости товаров, реализуемых по розничным ценам (далее - расчетная ставка НДС), плательщики будут создавать один итоговый ЭСЧФ по итогам отчетного периода. Такой счет-фактуру предусмотрено направлять на Портал (без необходимости выставления покупателю) не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. В строке 3 итогового ЭСЧФ указывается последний день соответствующего отчетного периода. Напомним, что при реализации товаров (работ, услуг) (далее - товары) по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма НДС включается в эти цены (тарифы). В то же время плательщики вправе выделять по требованию покупателей в выдаваемых ему документах ставку и сумму НДС. В условиях функционирования ЭСЧФ, если покупатель затребует указать ставку и сумму НДС, плательщик, реализующий товары в розничной сети, должен будет предъявить ему счет-фактуру по товару, который он приобретает, с отражением ставки и суммы НДС. Для создания счета-фактуры покупатель должен представить продавцу свои реквизиты: УНП и наименование. В строке 3 ЭСЧФ, выставленного покупателю, указывается дата отгрузки товара. В таких случаях итоговый ЭСЧФ по товарам, облагаемым НДС по расчетной ставке, будет создаваться на разницу между общей суммой оборотов с учетом НДС по реализации указанных товаров в отчетном периоде и суммой оборотов с учетом НДС, по которым покупателями заявлено требование о выставлении ЭСЧФ. НДС в таком счете-фактуре исчисляется от указанной разницы.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 21:46:56
|
|
|
А можно ставить ндс 20? Если весь входящий товар был с двадцатью процентами?
Беларусь
|
|
|
Ольга
05.07.2016 21:20:20
|
|
|
Хорошо, пускай майскую. При заполнении ЭСЧФ тоже я укажу майскую, а по факту за июнь будет ставка другая, надо будет уточнение по ЭСЧФ делать или нет?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 21:01:14
|
|
|
я думаю что ставка надо майскую
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-5
|
|
|
|
|