...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 08.07.2016 13:19:16
Коллеги, подскажите, будет ли возможность взять к зачету НДС по майскому документу в августе?(в свете ЭСФ)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 11.07.2016 11:33:51
за май ЭСФ не нужны - вычет по ПУД
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2016 15:20:14
Так я тоже всегда брала к вычету в текущем месяце. Но учитывая, что за май ЭСФ поставщик не представит, то боюсь к вычету взять не получиться.
Беларусь
Рулон Обоев 08.07.2016 15:12:44
Ну вот и разобрались. А подавать уточненку или нет - дело ваше. Если сумма мизерная я обычно не подаю (беру к вычету в текущем месяце), т.к. ходят слухи, что те кто часто уточненки отправляет - попадает в план проверок))))
Так это или нет - я не знаю.
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2016 14:59:11
Из Консультанта:

Порядок внесения исправлений в часть II декларации по НДС представим в таблице (ч. 2 и 4 п. 8 ст. 63 НК, подп. 8.1 п. 8 Инструкции N 42).

Изменения (дополнения) в часть II деклараций по НДС, представленных
за прошлые годы
за текущий год
Подается уточненная часть II декларации по НДС за тот отчетный месяц прошлого или текущего года, в который вносятся изменения (дополнения). При этом:
- применяется форма декларации по НДС, действовавшая в том месяце, за который вносятся исправления;
- на титульном листе такой декларации проставляется знак «X» в строке «Внесение изменений и (или) дополнений в часть II налоговой декларации (расчета)» и в строке, которая соответствует признаку внесения изменений (дополнений):
либо в строке «в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок»;
либо в строке «в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь»;
- раздел V части I декларации по НДС не заполняется
Порядок внесения исправлений в часть II декларации по НДС представим в таблице (ч. 2 и 4 п. 8 ст. 63 НК, подп. 8.1 п. 8 Инструкции N 42).

Изменения (дополнения) в часть II деклараций по НДС, представленных
за прошлые годы
за текущий год
Подается уточненная часть II декларации по НДС за тот отчетный месяц прошлого или текущего года, в который вносятся изменения (дополнения). При этом:
- применяется форма декларации по НДС, действовавшая в том месяце, за который вносятся исправления;
- на титульном листе такой декларации проставляется знак «X» в строке «Внесение изменений и (или) дополнений в часть II налоговой декларации (расчета)» и в строке, которая соответствует признаку внесения изменений (дополнений):
либо в строке «в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок»;
либо в строке «в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь»;
- раздел V части I декларации по НДС не заполняется
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2016 14:56:13
Думаю Вам надо указать сумму переплаченного НДС в разделе 5 декларации за 3 кв-л.

Беларусь
Рулон Обоев 08.07.2016 14:40:18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 декабря 2013 г. N 80
ГЛАВА 4 ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
п10. Ошибка, допущенная в отчетном году и выявленная до его окончания, исправляется в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка, дополнительной или сторнировочной записью (записями) по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Доход или расход, возникающие в результате исправления этой ошибки, отражаются в составе доходов или расходов отчетного года.
Т.е. в вашей ситуации уточненка за май.
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2016 14:24:15
Т.е если я в декларации по НДС за 3 кв-л в стр. «2. Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде» укажу сумму вычета за май, то смогу взять в зачет без ЭСФ?

Беларусь
"Анонимно" 08.07.2016 14:22:08
Т.е если я в декларации по НДС в стр. «2. Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде», то смогу взять в зачет без ЭСФ?
Беларусь
Рулон Обоев 08.07.2016 14:01:49
НКРБ: ст108п.1 - Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость признается календарный год, т.е. в этой строчке отражается НДС не принятый к вычету на 01 января.
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2016 13:55:31
Можно, если укажите эту сумму в графе 2.« Суммы НДС не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде» (Часть 1 раздел 4)
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2016 13:32:07
Нет, надо будет подавать уточненную декларацию за прошлый период.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru