Отправила декларацию по НДС с заполненой частью II. Принята инспектором с ошибкой. Хочет, т.к. я отчитываюсь поквартально, а декларация по НДС сдается ежемесячно, чтобы прислала уточненную с неактивной I частью. А где тут её делать неактивной? Всегда была первая часть, только с нулями. А сейчас ЧТО?