|
|
|
|
|
|
Декларация по НДС
20.07.2016 10:39:05
|
|
|
Коллеги,подскажите. Впервые сталкиваюсь. Освобождены от уплаты НДС. Продаем изделия медицинского назначения.Заполняю декларацию ставлю соответственно выручку в 1-м разделе в строке № 9 обороты освобожденные от НДС. А вот второй раздел не понимаю. Вычеты по НДС и я положила на затраты. Надо ли заполнять 2-й раздел и 4-й справочные данные? Подскажите.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
20.07.2016 11:58:58
|
|
|
НДС отражаю на счете 18, считаю это правильнее, а потом списываю в конце месяца на 44 счете. Справочную информацию заполнила.Это верно. Спасибо Starvik за подробный ответ. Вы меня очень выручили.
Беларусь
|
|
|
Автор
20.07.2016 11:46:38
|
|
|
Спасибо всем.Отправила и заполнили справочную информацию.Буду ждать ответа инспектора
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 11:42:07
|
|
|
Ничего не корректного не вижу , НК позволяет нам решать куда девать входной НДС. Просто вопро с немного некорректно задан.
Беларусь
|
|
|
Starvik
20.07.2016 11:34:30
|
|
|
Если вы при получении акта от поставщика делаете 44-60 (согласно учетной политики), и у вас нет оборота по 18 сч., тогда не спорю. Хотя считаю это немного некорректным с точки зрения методологии, ведь вы являетесь плательщиком НДС, хоть и со льготой по НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 11:25:02
|
|
|
Starvik , но ведь если мы сразу относим входящий НДС на стоимость , то он не отражается у нас в стр 1 и прочих.
Беларусь
|
|
|
Starvik
20.07.2016 11:16:32
|
|
|
не согласна ------------------ А в чем по-вашему тогда заключается смысл справочных данных? Чтобы отразить включение входящего НДС в затраты, стр. 6 и предназначена. Просто у автора она будет равна стр. 1.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 11:02:40
|
|
|
не согласна , что надо заполнять раздел 4 по стр.1 и 6 . По вопросу у автора выручка освобождена , а входящий НДс они списывают на стоимость и по 18 счету ничего нет. А если бы распределяли часть вычетов на затраты при наличии нескольких ставок НДС по реализации , то тогда стр 1 и 6 в разделе 4
Беларусь
|
|
|
Starvik
20.07.2016 10:53:01
|
|
|
1. Выручка в 1-м разделе в строки № 8,14. 2. 2-й раздел не надо. 3. В 4-м разделе строки № 1,6,13. 4. В приложении № 1 по коду льготы 001017 выручку.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 10:47:51
|
|
|
Спасибо Вам
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 10:43:59
|
|
|
не надо , у вас же нет вычетов если отнесли на затраты
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-10
|
|
|
|
|