...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Мышь_бледная 25.07.2016 10:54:28
НДС ЕАЭС за июнь не оплачен до 20 июля, следовательно, право на вычет наступит в 3-м квартале. Надо делать ЭСЧФ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Мышь_бледная 25.07.2016 16:56:22
«Анонимно» 25.07.2016 12:45:05
____________________________
В Вашем примере НДС уплачен вовремя, значит, взят к вычету в июне. А у нас НДС не уплачен в срок, вычитать в 3-м квартале на основании чего?
Беларусь
"Анонимно" 25.07.2016 12:45:05
Вопрос: Организация ввезла из России товар и поставила его на учет в июне 2016 г. «Ввозной» НДС по этому товару она уплатила 19 июля 2016 г. Нужно ли создавать ЭСЧФ по ввезенному в июне товару, если НДС по нему уплачен после 01.07.2016?

Ответ: Нет, по ввезенному из России товару, который оприходован в июне 2016 г., а НДС по нему уплачен в июле 2016 г., ЭСЧФ не создают.

Обоснование: При ввозе товаров с территории России составляют ЭСЧФ. Его направляют на Портал без выставления покупателю. Так поступают, если товар ввезен с 1 июля 2016 г. Дату ввоза товара из России определяют по дате принятия его на учет <1>.



В нашей ситуации ввезенный товар приняли на учет в июне, т.е. до 1 июля 2016 г. Поэтому организации не нужно создавать ЭСЧФ по такому товару. При этом не имеет значения, что «ввозной» НДС по нему уплатили после 1 июля 2016 г.
--------------------------------
<1> Абз. 3 ч. 4 п. 8 ст. 106-1, абз. 4 п. 26 ст. 107 НК (в редакции от 01.07.2016), абз. 2 подп. 3.1 п. 3 постановления МНС от 25.04.2016 N 15 «Об установлении формы электронного счета-фактуры и утверждении Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры».
Беларусь
Мышь_бледная 25.07.2016 12:07:15
за июнь НЕ надо. За июль согласно инструкции до 20 августа не зависимо от оплаты
___________________________
А как же в зачет его взять в 3-м квартале?
Беларусь
"Анонимно" 25.07.2016 11:04:23
за июнь НЕ надо. За июль согласно инструкции до 20 августа не зависимо от оплаты
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru