...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Почему 30.06, а не 01.07??? 28.07.2016 10:31:12
Подскажите, пожалуйста. почему в 1С Юкола деноминацию рекомендуют делать 30.06, а не 01.07? ведь логично и по законод-ву надо 01.07? Вы какой датой делаете?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 02.08.2016 9:33:22
Если сделать деноминацию на счет 00, то потом по ведомости итоговые суммы относятся в на счета 90 и 91___
нет. у меня так не относится у меня юкола (семерка) предлагают выбрать только один счет отнесения то есть либо я выбираю 90 либо 91.
как вы делали? пожалуйста подскажите не могу дозвониться на юколу 2ю неделю
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 15:13:13
КАК ВЫ ДЕЛАЛИ?
____________
Если сделать деноминацию на счет 00, то потом по ведомости итоговые суммы относятся в на счета 90 и 91, а потом на фин результат.___
спасибо что отозвались. у меня документ деноменация предлагает выбрать только один счет отнесения разниц(например 90.08) . а как мне отнести на 90 либо 91 счета .я не понимаю. вы что потом вручную относили?
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 15:07:30
Я сделала 30.06, т.к. не закрывается июль нормально по 90 счету.
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 14:56:29
люди, так а как блин перепровести этот отпуск будущего периода?
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 13:48:36
все дошло, мне надо с этим отпуском разобраться
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 13:41:28
проверьте в журнале операций проводки по счету 97 за май-июнь там могут быть проводки с копейками, если это так, то нужно перепровести эти документы.
===================================
я туплю наверное, у меня на 97 есть отпускные, только я не понимаю что мне надо перепровести, объясните пожалуйста
===============
у меня 97 округлился без копеек, может, мне вообще это отпуск разбить до 01.07 и после??
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 13:24:07
проверьте в журнале операций проводки по счету 97 за май-июнь там могут быть проводки с копейками, если это так, то нужно перепровести эти документы.
===================================
я туплю наверное, у меня на 97 есть отпускные, только я не понимаю что мне надо перепровести, объясните пожалуйста
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 13:21:31
КАК ВЫ ДЕЛАЛИ?
____________
Если сделать деноминацию на счет 00, то потом по ведомости итоговые суммы относятся в на счета 90 и 91, а потом на фин результат.
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 13:16:03
я тоже делала 01.07.16 деноменацию и у меня все прошло хорошо. на 90м сальдо зависло 17 коп, но я думаю в конце июля при проведении док-та ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА, оно должно закрыться автоматом в прибыль или убыток по 99 счету..
а скажите а что у вас с проводками- у меня документ «деноменация юкола» -предлагает лишь один счет отнесения. а я как понимаю надо расходы на один 90й а доходы в другой 90й .. или я не права?
плюс еще же надо на 91 счет позакрывать те которые с 01,02,04,05, 66,67,91 счетов(это те которые есть у меня)?
КАК ВЫ ДЕЛАЛИ?
Беларусь
Незнайка 01.08.2016 13:02:58
мы делали 01,07,16 как и положено. если делать 30.06.2016г. - так никакие рассчеты не пойдут.
----------------------------------------
вы не правы! если 30 делать только деноминацию и НЕ делать никаких других проводок(все 29), то все прекрасно!
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 12:55:30
мы в юколе сделали на 01.07.16, на сколько видно то программа делает проводки 30.06.16, только вот если делаешь оборотку на 30.06. то по 00 счету все закрыто и по 0, а делаешь потом оборотку на с 01.07, то по 00 сальдо вылазит 0,05 рублей, причем на 30.06. вылазит сумма по округл. на 90 и 91 счете, кто знает что это за сальдо 00 появляется и как закрыть 90 и 91 _______
проверьте в журнале операций проводки по счету 97 за май-июнь там могут быть проводки с копейками, если это так, то нужно перепровести эти документы.
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 12:31:16
мы в юколе сделали на 01.07.16, на сколько видно то программа делает проводки 30.06.16, только вот если делаешь оборотку на 30.06. то по 00 счету все закрыто и по 0, а делаешь потом оборотку на с 01.07, то по 00 сальдо вылазит 0,05 рублей, причем на 30.06. вылазит сумма по округл. на 90 и 91 счете, кто знает что это за сальдо 00 появляется и как закрыть 90 и 91
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 12:22:17
мы делали 01,07,16 как и положено. если делать 30.06.2016г. - так никакие рассчеты не пойдут.
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 12:17:18
ап
Беларусь
"Анонимно" 01.08.2016 11:42:36
у меня в Юколе в таблице по деноминации указано 01.07. Так что, вы меняете на 30.06 эту дату и делаете деноминацию 30.06?
и если 30.06, то только после закрытия июНя?
Беларусь
"Анонимно" 28.07.2016 10:39:24
Если провести в Юколе деноминацию 01.07 потом вылазят косяки типа 90 счет не закрывается при закрытии месяца за июль или отпускные, начисленные в июле за август деноминируются в ведомости на ЗП и т д
Беларусь
"Анонимно" 28.07.2016 10:36:09
я 01.07, потому как 30.06 еще деноминации не было, да и Хьюмен нам рекомендовал не 30.06
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru