|
|
|
|
|
|
Почему 30.06, а не 01.07???
28.07.2016 10:31:12
|
|
|
Подскажите, пожалуйста. почему в 1С Юкола деноминацию рекомендуют делать 30.06, а не 01.07? ведь логично и по законод-ву надо 01.07? Вы какой датой делаете?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
02.08.2016 9:33:22
|
|
|
Если сделать деноминацию на счет 00, то потом по ведомости итоговые суммы относятся в на счета 90 и 91___ нет. у меня так не относится у меня юкола (семерка) предлагают выбрать только один счет отнесения то есть либо я выбираю 90 либо 91. как вы делали? пожалуйста подскажите не могу дозвониться на юколу 2ю неделю
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 15:13:13
|
|
|
КАК ВЫ ДЕЛАЛИ? ____________ Если сделать деноминацию на счет 00, то потом по ведомости итоговые суммы относятся в на счета 90 и 91, а потом на фин результат.___ спасибо что отозвались. у меня документ деноменация предлагает выбрать только один счет отнесения разниц(например 90.08) . а как мне отнести на 90 либо 91 счета .я не понимаю. вы что потом вручную относили?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 15:07:30
|
|
|
Я сделала 30.06, т.к. не закрывается июль нормально по 90 счету.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 14:56:29
|
|
|
люди, так а как блин перепровести этот отпуск будущего периода?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 13:48:36
|
|
|
все дошло, мне надо с этим отпуском разобраться
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 13:41:28
|
|
|
проверьте в журнале операций проводки по счету 97 за май-июнь там могут быть проводки с копейками, если это так, то нужно перепровести эти документы. =================================== я туплю наверное, у меня на 97 есть отпускные, только я не понимаю что мне надо перепровести, объясните пожалуйста =============== у меня 97 округлился без копеек, может, мне вообще это отпуск разбить до 01.07 и после??
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 13:24:07
|
|
|
проверьте в журнале операций проводки по счету 97 за май-июнь там могут быть проводки с копейками, если это так, то нужно перепровести эти документы. =================================== я туплю наверное, у меня на 97 есть отпускные, только я не понимаю что мне надо перепровести, объясните пожалуйста
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 13:21:31
|
|
|
КАК ВЫ ДЕЛАЛИ? ____________ Если сделать деноминацию на счет 00, то потом по ведомости итоговые суммы относятся в на счета 90 и 91, а потом на фин результат.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 13:16:03
|
|
|
я тоже делала 01.07.16 деноменацию и у меня все прошло хорошо. на 90м сальдо зависло 17 коп, но я думаю в конце июля при проведении док-та ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА, оно должно закрыться автоматом в прибыль или убыток по 99 счету.. а скажите а что у вас с проводками- у меня документ «деноменация юкола» -предлагает лишь один счет отнесения. а я как понимаю надо расходы на один 90й а доходы в другой 90й .. или я не права? плюс еще же надо на 91 счет позакрывать те которые с 01,02,04,05, 66,67,91 счетов(это те которые есть у меня)? КАК ВЫ ДЕЛАЛИ?
Беларусь
|
|
|
Незнайка
01.08.2016 13:02:58
|
|
|
мы делали 01,07,16 как и положено. если делать 30.06.2016г. - так никакие рассчеты не пойдут. ---------------------------------------- вы не правы! если 30 делать только деноминацию и НЕ делать никаких других проводок(все 29), то все прекрасно!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 12:55:30
|
|
|
мы в юколе сделали на 01.07.16, на сколько видно то программа делает проводки 30.06.16, только вот если делаешь оборотку на 30.06. то по 00 счету все закрыто и по 0, а делаешь потом оборотку на с 01.07, то по 00 сальдо вылазит 0,05 рублей, причем на 30.06. вылазит сумма по округл. на 90 и 91 счете, кто знает что это за сальдо 00 появляется и как закрыть 90 и 91 _______ проверьте в журнале операций проводки по счету 97 за май-июнь там могут быть проводки с копейками, если это так, то нужно перепровести эти документы.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 12:31:16
|
|
|
мы в юколе сделали на 01.07.16, на сколько видно то программа делает проводки 30.06.16, только вот если делаешь оборотку на 30.06. то по 00 счету все закрыто и по 0, а делаешь потом оборотку на с 01.07, то по 00 сальдо вылазит 0,05 рублей, причем на 30.06. вылазит сумма по округл. на 90 и 91 счете, кто знает что это за сальдо 00 появляется и как закрыть 90 и 91
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 12:22:17
|
|
|
мы делали 01,07,16 как и положено. если делать 30.06.2016г. - так никакие рассчеты не пойдут.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 12:17:18
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 11:42:36
|
|
|
у меня в Юколе в таблице по деноминации указано 01.07. Так что, вы меняете на 30.06 эту дату и делаете деноминацию 30.06? и если 30.06, то только после закрытия июНя?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2016 10:39:24
|
|
|
Если провести в Юколе деноминацию 01.07 потом вылазят косяки типа 90 счет не закрывается при закрытии месяца за июль или отпускные, начисленные в июле за август деноминируются в ведомости на ЗП и т д
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2016 10:36:09
|
|
|
я 01.07, потому как 30.06 еще деноминации не было, да и Хьюмен нам рекомендовал не 30.06
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-17
|
|
|
|
|