поставщик при деноминации проденоминировал задолженность по трем накладным по каждой отдельно а я всю сумму вобщем и у нас получилась разница в 1 копейку. Как правильно надо деноминировать задолженности по счетам расчетов - одной суммой или в разрезе ТТН?
я просто думала что в НПА есть что-нибудь может а я пропустила....или мне казалось что активы деноминируются по цене а счета расчетов -по сумме.....
Беларусь
"Анонимно"08.08.2016 15:10:45
договоритесь уже как нибудб между собой кто менее принципиальный и отрегулируйте. Мне удобнее было каждую накладную деноминировать, потому что я их потом на дебиторов выставляю в ИМНС, хе-хе
Беларусь
Автор08.08.2016 15:07:08
я так смотрю что этот момент неурегулирован нигде -деноминация договорная)
Беларусь
Автор08.08.2016 14:57:03
но у нас один договор с ними.
Беларусь
Самовар08.08.2016 14:29:17
нужно делать по аналитическим счетам учета. у меня по каждому контрагенту идет аналитика по счетам/договорам, я деноминировала по каждому счету/договору отдельно.