Мы ООО получили по ТН товар от ИП 05.07 который учет ведет по оплате. Оплатили мы ему 20.07. Сейчас он выставляет ЭСЧФ, где дату совершения операции ставит 20.07, а условия поставки указывает ТН и дату 05.07. Вроде все верно, но что то я не пойму как мне в зачет этот НДС брать если эта ситуация произойдет в разных кварталах?
Вы берете по мере выставления ЭСЧФ _________________ т.е. если поступление товара было во 2 кв., а ЭСЧФ по этой накладной выставлена в 3 кв., то этот НДС в зачет можно взять только в 3 кв. ? спасибо за разъяснения.
Беларусь
"Анонимно"02.08.2016 16:07:23
ИП-ник выставляет Вам ЭСЧФ по мере оплаты накладных.Факт реализации у него по оплате.