|
|
|
|
|
|
Зараза
17.08.2016 10:19:45
|
|
|
Мои поставщики россияне на упрощенке. И заявлений о ввозе по НДС я по им не делаю, просто оплачиваю НДС и составляю декларацию. От ИМНС вопросов нет. Как мне теперь делать ЭСЧФ по таким приходам? Ведь там нужно ссылаться на заявления...
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Зараза
17.08.2016 12:52:46
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
Зараза
17.08.2016 11:58:54
|
|
|
я тоже не делаю заявления, т.к. моим поставщикам из РФ не надо. В ЭСЧФ указываю номер стат.декларации ----- Хорошая идея! Вы сами это придумали, или кто-то подсказал? Может налоговая? Так соблазнительно сделать так же, но страшно...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 11:57:22
|
|
|
я тоже не делаю заявления, т.к. моим поставщикам из РФ не надо. В ЭСЧФ указываю номер стат.декларации
Беларусь
|
|
|
Зараза
17.08.2016 11:16:43
|
|
|
что ж делать-то?
Беларусь
|
|
|
Зараза
17.08.2016 10:44:27
|
|
|
Меня в налоговой консультировали, что я должна дать письмо (но оно было не из налоговой, а от моего поставщика) о том, что они упрощенцы. И при этом заявления сказали не подавать, главное платить. Подозреваю, что это письмо нужно обновлять как минимум ежегодно, т.к. они могут поменять налогообложение, но я, честно говоря, на это забила. Налоговая не требует, и я молчу...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 10:39:00
|
|
|
а почему вы не делаете? я делаю всегда, к заявлению прикладываю письмо их налоговой от том, что они на упрощёнке
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-6
|
|
|
|
|