|
|
|
|
|
|
осень
18.08.2016 10:00:58
|
|
|
Уже надоели,но...помогите и мне. Выставляю ЭСЧФ самой себе из РФ, просит номер заявления и дату. Но, я ведь высылаю заявления после того как отправлю декларацию по НДС и оплачу, иначе мне могут отклонить в ИМНС, так? Или я отстала от жизни и можно отправить заявление без оплаты. Платить пока ввозной НДС нечем.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 14:03:04
|
|
|
я заполнила по стат.декларации (товар одного типа, но большая номенкларута) - там товар сгруппирован по кодам ТНВЭД
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 13:23:10
|
|
|
Если нет льготной ставки НДС, то можно по кодам сгруппировать по 4 знака ТНВЭД. _________________ Как их группировать, в Excel, или программиста опять умолять???
Беларусь
|
|
|
Валентина
18.08.2016 13:18:05
|
|
|
Если нет льготной ставки НДС, то можно по кодам сгруппировать по 4 знака ТНВЭД.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 11:51:15
|
|
|
У меня около 50 кодов ТНВЭД, все набирать? Прям не знаю,что делать...
Беларусь
|
|
|
осень
18.08.2016 11:48:35
|
|
|
У меня отчетность квартальная, но ввозной есс-но месячный, а в зачет в октябре.
Беларусь
|
|
|
Валентина
18.08.2016 10:38:31
|
|
|
Осень, Вы попробуйте, там можно до 20 если оплатите.Если будет платить позже 20, тогда и сделаете.В зачет на следующий месяц возьмете.
Беларусь
|
|
|
осень
18.08.2016 10:34:39
|
|
|
Спасибо еще раз, товар у меня одно наименование, только что то личный кабинет не открывается. Вот мысли такие может за июль не дергаться с эфчс, хотя потом не докажешь, что был сбой...
Беларусь
|
|
|
Валентина
18.08.2016 10:22:00
|
|
|
Берите в декларацию с копейками, платить тоже .В ЭСЧФ тоже с копейками с разбивкой по кодам ТНВЭД нужно будет указать номер заявления, который сформирует портал при приеме.Не забудьте указать, что это ввозной НДС в счет-фактуре.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 10:16:47
|
|
|
Спасибо Валентина,хочу все же сформировать заявления, т.к. из-за копеечных округлений могут не совпасть заявления и декларация. Как сформирует программа заявления, так составлю декларацию
Беларусь
|
|
|
Валентина
18.08.2016 10:03:19
|
|
|
Если пока не оплатили НДС РФ, ЭСЧФ не выставляете.Ее надо выставлять в момент оплаты.Вы главное отправьте декларацию для начала до 20 числа.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-10
|
|
|
|
|