|
|
|
|
|
|
Анонимно
19.08.2016 10:28:08
|
|
|
Подскажите пожалуйста, Ввозим товар из России без НДС. Не могу понять какую ЭСЧФ надо создавать ?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 12:24:50
|
|
|
соответствии с законодательством; Всё-таки 31.07 или 19.08? ---- Я хоть и процитировала НК РБ ст.106-1 п.6, но по ходу работы с порталом сделала вывод для себя, что должна по Российскому НДС:оплатить НДС в бюджет(например,15.08.16), затем выставить «Заявление о ввозе»(например,16.08.16) потом только с 16.08.16 до 20.08.16 я могу выставить на портал, но указать «Дату совершения операции»- 31.07.16(чтоб правильно она легла по декларации) Т.е дата совершения операции для России -последний день месяца ввоза, а для др. стран не входящих в ЕАЭС «Дата совершения операции»-дата дозвола+90дней.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 12:19:48
|
|
|
есть дата создания и направления ЭСЧФ - п. 6 ст.106-1 и есть дата совершения операции - п.21.3 пост. №15
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 12:18:15
|
|
|
Дата совершения=дате «Заявления о ввозе»=дате оплаты.«»« А вот и нет-я могу заявление сделать 20-го а оплатить 14-го и?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 12:10:46
|
|
|
Читаем из официального разъяснения о дате совершения операции «Когда составляется электронный счет-фактура. При ввозе товаров: с территории государств-членов Евразийского экономического союза – в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в налоговый орган заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров; в иных случаях – в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в таможенный орган декларации на товары, подтверждающей выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, и не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.»
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 12:06:04
|
|
|
Дата совершения - последний день месяца ввоза, курс- да как и в заявлении --- Дата совершения=дате «Заявления о ввозе»=дате оплаты. _______________ Нипонял... в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров в соответствии с законодательством; Всё-таки 31.07 или 19.08?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 11:59:09
|
|
|
Дата совершения - последний день месяца ввоза, курс- да как и в заявлении --- Дата совершения=дате «Заявления о ввозе»=дате оплаты.
Беларусь
|
|
|
Надежда
22.08.2016 11:56:15
|
|
|
Люди, подскажите, как оформить этот НДС в 6 разделе: в одной строчке с товаром или второй строчкой отдельно ? --- нет, товар должен по кодам ТНВЭД распределяться. А лучше не на форуме эти вопросы спрашивать, а нормативку читать на сайте w w w . nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru особенно Постановление 15 от 25.04.2016
Беларусь
|
|
|
Тери
22.08.2016 11:34:31
|
|
|
вам нужно сначала этот ндс начислить и уплатить в бюджет по сроку 20-е число месяца после месяца ввоза. По этим же срокам вам нужно предоставить в имнс декларацию по ндс (раздел 2) и заявление о ввозе. Только тогда вы начинаете делать эсчф по импорту. Дата совершения - последний день месяца ввоза, курс- да как и в заявлении
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 11:28:02
|
|
|
Курс же в ЭСЧФ на дату оприходования берем, как в заявлении? Что -то я с их разъяснениями запуталась
Беларусь
|
|
|
Автор
22.08.2016 8:18:08
|
|
|
Спасибо Краля, а то пришла на новую работу , вообще никогда не работала с ввозным , и не кому даже подсказать на работе где что почитать) а еще эти эсчф на голову свалились.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 22:41:07
|
|
|
Люди, подскажите, как оформить этот НДС в 6 разделе: в одной строчке с товаром или второй строчкой отдельно ?
Беларусь
|
|
|
Краля
19.08.2016 13:09:22
|
|
|
Автор, Вы по товарам ввозим из стран ТС должны уплатить ввозной НДС - 20% от стоимости. Это и будет Ваш НДС к зачету.
Беларусь
|
|
|
Автор
19.08.2016 12:27:38
|
|
|
Если нет к зачету НДС =0, то тоже надо?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 10:50:29
|
|
|
п. 42 Инструкции 15
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 10:37:43
|
|
|
по ввозному ндс
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-15
|
|
|
|
|