|
|
|
|
|
|
Анонимно
22.08.2016 12:01:32
|
|
|
Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с необходимостью выставления ЭСЧФ. Иностранное представительство (неплательщик НДС) получает от головной компании основное средство, с уплатой всех таможенных сборов, пошлин и НДС.Вопрос: создается ли в данном случае ЭСЧФ? Если да, то какие особенности при заполнении неоюходимо учесть? Заранее благодарна.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 16:13:07
|
|
|
Плательщики при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь обязаны составлять ЭСЧФ по НДС (п.6, абзац 3 части четвертой п.8 ст.106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь) ==== Представительство не плательщик! Представительству запрещено заниматься ведением хоз. деятельности. И ввезти товары они не могут!!! Только имущество для собственных нужд. Товары - это уже коммерция=ведение хоз.деятельности для перепродажи.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 15:27:00
|
|
|
У нас и декларация по НП есть) У нас возникает НДС по выбытию, прочим операциям. _____________________________
Если есть декларация по НДС - то появляется и обязанность по ЭСЧФ. То, что Вы не платите НДС - еще не повод не заполнять ЭСЧФ.
Плательщики при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь обязаны составлять ЭСЧФ по НДС (п.6, абзац 3 части четвертой п.8 ст.106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь).
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 14:59:33
|
|
|
У нас и декларация по НП есть) У нас возникает НДС по выбытию, прочим операциям.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 14:42:42
|
|
|
А откуда у представительства декларация по НДС???
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 14:40:48
|
|
|
Не надо! Это у вас перемещение ОС в пределах одного собственника=одного юр.лица плюс для собственных нужд, иначе представительство ничего бы не растаможило (не ввезло). У вас все эти суммы ложатся на стоимость ОС. Платить головному офису вы не будете, стоимость у вас будет состоять из всех оплат по растаможке, доставке и т.д. Эта сумма будет нужна при возврате ОС на историческую родину или продаже при ликвидации.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 13:24:39
|
|
|
Как я понимаю, сверка не предполагается. В декларации по НДС, ранее, суммы ввозного НДС мы не указывали. В этой ситуации, просто хочу разобраться: надо ли создавать ЭСЧФ без выставления.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 13:15:31
|
|
|
Нет, не создается.
А кто в этом случае и в каком документе (декларации) будет этот НДС сверять и с чем?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|