|
|
|
|
|
|
копейки после деноминации
29.08.2016 14:53:46
|
|
|
Помогите, пожалуйста. УСН без НДС. В 1:С 7 юкола провела деноминацию. По ведомости на счете 00 в кредите -0,1701, в дебете - 0,0101. По итогу получается сальдо кредитовое 0,16. Какими проводками, куда мне разнести 0,16 ???? Пожалуйста, ответьте.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.09.2016 16:13:06
|
|
|
«Анонимно» 31.08.2016 10:37:50
Вот здесь :Разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета... а не в целом! ___________________________________________ Если брать объекты учета (например, основные) - то все округлено правильно в разрезе единиц и разниц нет. Разница получается именно по сальдо итоговому из-за пообъектного округления. И на какой объект это общее мизерное сальдо в 2 копейки вешать? Я не рискну увеличивать стоимость путем 01-90 ни одного средства. Поэтому сделала общей проводкой с нулевого счета.
Беларусь
|
|
|
Анонимно
31.08.2016 20:03:33
|
|
|
Ольга Николаевна 29.08.2016 21:27 Категорически несогласна с Вами.У нас при УСН с бухучетом оборот более 58 млрд. неденоминированных рублей.При 5 % налог составит почти 3 млрд. неденоминированных рублей,который выплатить невозможно.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 11:04:57
|
|
|
Сделала как L
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 10:37:50
|
|
|
Вот здесь :Разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета... а не в целом!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 10:20:02
|
|
|
Разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета (за исключением остатков по забалансовым счетам), отражаются 1 июля 2016 г. организациями (за исключением бюджетных организаций) по дебету (кредиту) счетов 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции с соответствующими счетами.
МНС РБ от 12.08.2016 N 2-2-10/01615 «О налогообложении сумм разниц»
Где написано, что по каждому объекту ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 10:14:24
|
|
|
можно последнюю проводку отменить, где с 00 счета остаток закрывается. И вручную остатки закрыть на 90 и 91 счета
Беларусь
|
|
|
Анонимно
31.08.2016 10:00:50
|
|
|
У нас Юкола и мы тоже сделали как L , по-другому не получилось.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 9:58:23
|
|
|
По методике Минфина на 90 и 91 Вы должны отнести не сальдо, а все обороты по Дт и Кт 00 счета. ________________ допустим, обороты составили 18 348 962 458 непроденоминированных рублей. их надо отнести на 90 счет. потом проденоминировать 90 счет, отнеся обороты на 90 счет. Снова проденоминировать, отнеся на 90 счет:) И снова, и снова)))) Методика минфина не имеет никакого отношения к бухучету
Беларусь
|
|
|
Автор
31.08.2016 9:54:53
|
|
|
«Анонимно» 31.08.2016 8:20:50 , «Анонимно» 31.08.2016 8:20:50 спасибо вам большое за ответы
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 9:39:02
|
|
|
Чтобы сделать так как БТР говорит, я так понимаю Деноминацию нужно снять с проведения и сделать вручную Потому что после проведения деноминации все погрешности легли на 00 счет в 1С
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 9:36:50
|
|
|
до деноминации остаток 150000.после деноминации 15 руб.Разница 149985руб.проводим через 00 счет? или 90? если 90 то эта сумма и есть доход для УСН? БРТ как вы думаете?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 8:41:10
|
|
|
БТР, а расскажите, как провести по вашей методе образовавшиеся копейки при деноминация остатков на трёх расчётный счетах. При условии, что итоги сходятся с выписками, но копейки подвисли
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 8:20:50
|
|
|
После проведения деноминации распечатайте Ведомость.В ней отражена погрешность округления по Д-ту и К-ту каждого счета.Вот эти суммы погрешности и закройте 90 и 91 счетами.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 0:26:08
|
|
|
если по кредиту значит доход счет 90.7
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.08.2016 9:32:21
|
|
|
((( мммм у меня эти отклонения суммировались и остались по кредиту счета 00. Их в расходы или доходы по текущей деятельности?
Беларусь
|
|
|
БТР
30.08.2016 9:22:14
|
|
|
Ну, я же написала-сделайте ОСВ по всем счетам до деноминации и после. Неужели вы не увидите с каких счетов отклонения?
Беларусь
|
|
|
Автор
30.08.2016 9:19:53
|
|
|
БТР, вручную я не проведу деноминацию( Поэтому остается только через программу... По ведомости после деноминации у меня погрешность округления по сальдо дебетовому -0,17 , а по сальдо кредитовому -0,01. По итогу в кредите счета 00 получились 0,16 копеек. Может Вы мне поможете, как правильно эти копейки разнести (((
Беларусь
|
|
|
БТР
30.08.2016 9:14:03
|
|
|
Это чисте «техническая выдумка» нулевой счет. Девяностый должен корреспондировать с теми счетами, которые изменились от округления. С 10м, с 41м и т.п.
Беларусь
|
|
|
Автор
30.08.2016 9:05:07
|
|
|
БТР 29.08.2016 21:35:02
Я бы ни за что так не делала бы. Сравнила бы все остатки по всем счетам с остатками до деноминации. ---------------- В 1:С провелась деноминация и с каждого счета разницы ушли на счет 00. И в кредите счета 00 получилось 16 копеек.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.08.2016 8:40:33
|
|
|
я сделала как L
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
|
|
|