|
Коллеги, прошу помощи. Впервые сталкиваюсь. В данное время фирма находится на этапе освоения инвестиций, Имеем налоговые вычеты в виде входного НДС, как по ОС И НМА, так и по прочим товарам и услугам Также совершаются разовые сделки. В основном по оказанию услуг вне территории РБ (РФ, Польши и т п) Следует ли распределять налоговые вычеты в моем случае по удельному весу? Кто сталкивался с раздельным учетом налоговых вычетов по другому методу? Как нам не растерять все вычеты? Или следует выделять ндс от реализации по ставке 20%? Важно ваше мнение Перелопатила кучу литературы. Не могу придти к чему-то единому Заранее всем спасибо
Беларусь
|
|