|
|
|
|
|
|
Претензия
31.08.2016 15:33:53
|
|
|
Помогите с проводками кто в курсе по корректировке НДСа, когда существует брак: 60.2 - 52 - 11495 евро предоплата 41 - 60.2 - 11495 евро получили товар 18.3 - 76.1 - 5974 бел. руб. оплатили НДС на таможне в зачет еще не брали не прошло 90 дней при принятии на склад обнаружили брак, утилизировали и оформили претензию поставщику. 76.3 - 60.2 - 290 евро предъявили претензию 41.1 - 60.2 - 290 евро строно брак 60.2 - 76.3 - 290 евро поставщик принял претензию учтет при последующих расчетах. Как быть с НДС? Весь в зачет брать нельзя? Куда деть тот что приходиться на брак?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
мимошла
05.09.2016 13:24:13
|
|
|
я бы таможенный НДС вместе с таможенными пошлинами и сбором предъявила бы по претензии поставщику к возмещению.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2016 12:55:47
|
|
|
Есть ещё варианты?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2016 10:08:22
|
|
|
И мне интересно
Беларусь
|
|
|
Автор
01.09.2016 22:42:33
|
|
|
Да именно это и имелось ввиду. Только не знаю как снять по проводкам. Прошу помощи.
Беларусь
|
|
|
Устинья
01.09.2016 16:42:01
|
|
|
Имелось ввиду это:
19. Не подлежат вычету суммы налога на добавленную стоимость: 19.15. по товарам в случае их порчи, утраты
Беларусь
|
|
|
Автор
01.09.2016 16:19:16
|
|
|
Я бы сделала так: через 90 дней весь таможенный ндс к зачету, и одновременно, в части, приходящейся на брак - восстановление вычета ---------------- А восстановление за чей счет? Ведь таможня нам ничего не вернет?
Беларусь
|
|
|
Устинья
01.09.2016 13:22:50
|
|
|
Я бы сделала так: через 90 дней весь таможенный ндс к зачету, и одновременно, в части, приходящейся на брак - восстановление вычета
Беларусь
|
|
|
ТТ
01.09.2016 13:15:52
|
|
|
Боюсь конечно ошибиться, но НДС на таможне вы берете к зачету весь, который бал на таможню уплачен. Вы ведь на брак никакой корректировки по таможенным декларациям не делали? Это я по аналогии с НДС РФ - если вы не делаете корректировки заявлений по ввозному НДС и ничего из бюджета не возвращаете, то ввозной НДС по зявлениям берете в зачет весь. Если делаете уточненные - то тогда НДС, взятый в зачет сторнируете той датой, когда у вас будет возврат (зачет) НДС из бюджета
Беларусь
|
|
|
Автор
31.08.2016 22:57:47
|
|
|
Неужели никто не поможет?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-9
|
|
|
|
|