Девочки, помогите. Заполняю уточненку по НДС, справочные показатели, раздел 4. Никак не могу сделать без ошибок. В строку 1 пишем цифру из книги покупок, так? Встроку 2 пишем тот ндс ,которые я не приняла в прошлом году или здесь пишу цифру, которая осталась непринятого из прошлого года, но с уменьшением на тусумму, что я приняла в этом году из прошлого года? Как посчитать строку 3?
В строке 2 весь прошлогодний НДС (он никак не может уменьшиться). В строке 3 весь НДС, приходящийся на 0 ставку. В учетной политике должно быть указано, участвуют ли прошлогодние вычеты в распределении, и от этого уже плясать: либо распределять строка 1+ строка 2, либо только строка 1.
Беларусь
"Анонимно"01.09.2016 14:36:13
никто не поможет? ситуация такая, что по входящий ндс у меня отражен в строке1 ,но к вычету я принимаю только его, т.е. вычеты в строке 15 у меня сумма меньше. И когда нужно считать строку 3 (удельный вес), то брать нужно весь ндс из строки 1 или все вычеты из строки 15???