...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 08.09.2016 14:36:23
в течение какого периода можно взять к вычету ндс по ЭСЧФ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 09.09.2016 16:41:57
Т.е. и в декларацию я буду заносить весь НДС, который будет по книге покупок?
Беларусь
"Анонимно" 09.09.2016 12:36:21
Не понимаю этого ажиотажа вокруг ЭСЧФ____ контрагенты отказываются подписывать договоры перевода долга (уступок) без ЭСЧФ.
Беларусь
Susanin 09.09.2016 12:12:07
Мне прислали ответ по-поводу применения п.20 ст.106-1 примерно такого содержания: При наличии обстоятельств, изложенных в п.20 ст.106-1 НК вычеты применять на основании ПУД, в ПУД никаких записей о невозможности выставления ЭСФ не предусмотрено, деловая переписка между субъектами хозяйствования регулируется ГК.
Вывод: пока не убрали (не изменили) п.20 ст.106-1, если есть ПУД, а нет ЭСФ, то к вычету можно брать на основании ПУД. Причину найти труда я считаю не составит
Беларусь
"Анонимно" 09.09.2016 11:24:57
многие налоговики говорят,что до конца года можно работать по-старому,по ПУД,а этот год тестовый,

___ Где говорят , кому говорят , почему официально не говорят про тестовый режим ? Слова к делу не пришьешь.
Беларусь
ОКСАНА 09.09.2016 11:03:15
Не понимаю этого ажиотажа вокруг ЭСЧФ,многие налоговики говорят,что до конца года можно работать по-старому,по ПУД,а этот год тестовый,но нарабатывать опыт ,конечно,надо.Но у нас такой зашуганый народ,особенно бухгалтера,что судя по соседнему топику про новые накладные,готовы не брать товар,если заполнено по старому,жесть
Беларусь
"Анонимно" 09.09.2016 9:54:40
Конечно возьмете НДС в следующем периоде. Книгу покупок по ЭСЧФ заполнять не надо. В книгу покупок заносите все, что ПОЛОЖЕНО брать в зачет. Но фактически в зачет берете согласно выставленным ЭСЧФ. Если НДС по выставленным ЭСЧФ больше, чем нужно брать в зачет (например НДС от реализации начислен меньше, чем есть взять в зачет), то возьмете в следующем периоде.
_______________
большое спасибо!
Беларусь
Валентина 09.09.2016 9:10:58
«Анонимно» 08.09.2016 16:14:03

Скажите пожалуйста, а если у нас остались не принятые к вычету суммы ндс предыдущего периода, я их возьму к вычету сейчас, а суммы ндс по эсчф тогда перейдут на след. период? и необходимо ли мне заполнять книгу покупок сейчас по эсчф или потом, когда их возьму к вычету (по уч. политике книга ведется)===========================

Конечно возьмете НДС в следующем периоде. Книгу покупок по ЭСЧФ заполнять не надо. В книгу покупок заносите все, что ПОЛОЖЕНО брать в зачет. Но фактически в зачет берете согласно выставленным ЭСЧФ. Если НДС по выставленным ЭСЧФ больше, чем нужно брать в зачет (например НДС от реализации начислен меньше, чем есть взять в зачет), то возьмете в следующем периоде.
Беларусь
Валентина 09.09.2016 9:06:30
не автор 09.09.2016 6:00:04
вот мне тоже интересно: если продавец выставил нам ЭСЧФ позже срока, можно ли будет взять этот НДС в зачет в следующем отчетном периоде или уже вообще нельзя?*************************

Позже 20-го числа, когда сдали декларацию? Тогда, да, естественно, брать в зачет в следующем квартале.
Беларусь
не автор 09.09.2016 6:00:04
вот мне тоже интересно: если продавец выставил нам ЭСЧФ позже срока, можно ли будет взять этот НДС в зачет в следующем отчетном периоде или уже вообще нельзя?
Беларусь
"Анонимно" 08.09.2016 16:14:03
«Анонимно» 08.09.2016 15:46:23
Если у вас поквартальная сдача декларации и уплата НДС, то до 20 октября все спокойно берите в зачет.
______________
Скажите пожалуйста, а если у нас остались не принятые к вычету суммы ндс предыдущего периода, я их возьму к вычету сейчас, а суммы ндс по эсчф тогда перейдут на след. период? и необходимо ли мне заполнять книгу покупок сейчас по эсчф или потом, когда их возьму к вычету (по уч. политике книга ведется)
спасибо
Беларусь
"Анонимно" 08.09.2016 15:46:23
Если у вас поквартальная сдача декларации и уплата НДС, то до 20 октября все спокойно берите в зачет.
Беларусь
"Анонимно" 08.09.2016 15:14:14
ап
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru