Вопрос по поводу выставления ЭСЧФ по НДС по нулевой ставке. Отгрузка товара была в 2015 г. В течение 180 дней покупатель не представил Заявление о ввозе, и в марте 2016 г., на 181-й день был начислен НДС. Сейчас этот покупатель заказал еще товар, и представил Заявление. Согласно НК мы имеем право применить ставку 0 процентов, и сторнировать начисление. ВОПРОСЫ: 1. Поскольку документы представлены в августе, нужно ли делать ЭСЧФ, т.к. оборот по нулевой ставке будет показан после 01.07.? 2. Попытались создать ЭСЧФ на портале. Сделали ссылку на договор, приложение к договору, ТТН. В результате возникло сообщение об ошибке, что все документы должны быть одной датой. У кого-нибудь такое было? Может все из-за того, что все даты были 2015 годом? Спасибо всем ответившим.
Апну: что означает, чтобы все документы были одной датой? Сначала делается договор, затем выписывается ТТН, потом - Заявление о ввозе. Даты не могут совпадать в принципе, т.к. Заявление делается по факту отгрузки.