Организация собирается ликвидироваться, передаем учредителю оборудование. Стоимость оборудования больше, чем его взнос в УФ. Как правильно выписать накладную на оборудование, нужно ли в накладной указывать НДС на разницу между стоимостью вноса и стоимостью оборудования?
Спасибо. Почитала. Сумма превышения у передающей стороны облагается НДС. Вот и вопрос, нужно ли этот НДС в накладной отражать, это же не 20% от стоимости передаваемого оборудования
Беларусь
"Анонимно"22.09.2016 15:29:54
А оценка есть оборудования, если это основные а может и не основные. Разница между внесенным по курсу доллара и между отдаваемым облагается, как доход . Почитайте в НК . Удачи Вам