...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Алик 27.09.2016 15:20:58
с начала года фирма деятельности не вела. в конце сентября начались сделки. на начало года суммы по 18 счету НДС были. как в данный момент верно сделать? заполнить ЭСЧФ, которые вияст на начало года?
Спасибо. сорри за сумбур
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 27.09.2016 15:43:17
Спасибо большое за оперативную помощь. Получается, что ЭСЧФ в этой фирме будут сентябрьские
____
Это вы пишите про ЭСЧФ, которые должны быть выставлены вами?
Беларусь
Автор 27.09.2016 15:36:08
Спасибо большое за оперативную помощь. Получается, что ЭСЧФ в этой фирме будут сентябрьские
Беларусь
"Анонимно" 27.09.2016 15:33:50
Если это входящий НДС сальдо на 01.01.16 дт 18.3.1 (18.4.1) берете к зачету без ЭСЧФ, а в декларации по НДС указываете в разделе IV, строка 2 «Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом году»
Беларусь
Минчанка 27.09.2016 15:27:58
Действительно,сумбурно. ЭСЧФ выставляются по сделкам с 01.07.2016г. Если у вас ТТН или акты датированы после 01.07.16 - надо выставлять покупателям ЭСЧФ. Сальдо вашего НДС входного на начало года не имеет к вашим эсчф никакого отношения. Если вы о том, как будут контролировать ваши вычеты, если есть сальдо-пока не понятно. У вас будет ситуация, когда ваши вычеты в декларации будут больше, чем полученный ндс из выставленных вам эсчф.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru