|
|
|
|
|
|
НДС РФ
30.09.2016 9:39:42
|
|
|
Не могу понять когда мне заплатить ндс рф, если товар поступил в сентябре, вроде до 20.10,Да? И к вычету можно в Сентябре? ЭСЧФ не ранее сдачи заявления, а заявление - вместе с декларацией по НДС за 3 кв. У меня это получается не ранее 19.10.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Тери
30.09.2016 22:54:25
|
|
|
автор, успокойтесь, у нас пока еще декларация по ндс формируется не автоматом на основе данных эсчф, а та как вы сами ее заполните. Поэтому все можно сделать даже в 1 день: 1. платите ввозной ндс 2. заполняете и отправляете заявление (или бумажками относите) 3. создаете декларацию в части 1 спокойно ставьте эти вечеты 4. в части 2 указывете ввозной ндс 5. создаете эсчф по ввозному, в нем указываете номер заявления, который вы присвоили из раздела 1. 6.все это пооотправляли и все, оно там само схлопнется как надо
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 20:34:07
|
|
|
Уважаемые, где написано про заявление______в ст.106-1 НК, будьте внимательны
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 16:24:00
|
|
|
Получается что ЭСЧФ не сдала до 05 числа, значит в зачет взять в сентябре не могу _______________________________ В инструкции ЭСЧФ по ввозному можно подавать до 20 числа.
________________ т.е если я не выставила СФ до 20 сентября (НДС был в августе), то в этом квартале не могу взять в зачет.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 16:21:09
|
|
|
Уважаемые, где написано про заявление ( Думаю, порядок действий такой: 1.Заявление по ввозному, оплата ввозного, ЭСЧФ по ввозному, декларацияя по НДС) Я всегда делаю декларацию, затем плачу. Заявление можно подать в любое время (в прошлом году сдали через месяц, а если россиянам не нужно подтверждение, то вообще носила письмо в налоговую и все.) На счет СФ не знаю.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 12:53:56
|
|
|
Я делаю последним днем месяца
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 12:16:14
|
|
|
если оплатили вовремя, т.е. не позднее 20го, то 18-68 датой ввоза
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 12:08:55
|
|
|
Проводка 18-68 по ввозному НДС когда делается - датой ввоза или датой заявления? Например ввезли 25.08, заявление на ввоз 20.09.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 11:49:28
|
|
|
Значит все можно сделать до 20 числа?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 11:37:59
|
|
|
Получается что ЭСЧФ не сдала до 05 числа, значит в зачет взять в сентябре не могу _______________________________ В инструкции ЭСЧФ по ввозному можно подавать до 20 числа.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 11:33:24
|
|
|
ЭСЧФ не раньше чем заявление, а заявления я сдам 19-го вместе с декларацией. Получается что ЭСЧФ не сдала до 05 числа, значит в зачет взять в сентябре не могу?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 11:31:13
|
|
|
Думаю, порядок действий такой: 1.Заявление по ввозному, оплата ввозного, ЭСЧФ по ввозному, декларацияя по НДС
Беларусь
|
|
|
Анонимно
30.09.2016 11:16:46
|
|
|
Так , когда выставить ЭСЧФ, если налоговая сверяет обороты, то как сойдется НДС к вычету?
Беларусь
|
|
|
Валентина
30.09.2016 10:33:53
|
|
|
Все это можно сделать 20-го числа.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 10:30:21
|
|
|
До 20 (вкл) оплатить, подать декларацию, подать заявления и только после всего этого взять в зачет.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 10:01:10
|
|
|
Да,до 20 октября (вкл.) заплатите ввозной НДС и берете в зачет в сентябре.Мои такие мысли.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-15
|
|
|
|
|