|
|
|
|
|
|
Маша
10.10.2016 11:11:18
|
|
|
Можно ли сейчас сделать НДС (один соответствующий раздел) по ввезенным из РФ товарам и отправить в ИМНС по ЭД, что бы оттдать им заявления о ввозе. А потом, поближе к 20-му, отправить (уточненную?) декларацию уже со всеми разделами, полную? А то не понимаю, как мне одновременно всё сделать, учитывая то, что ещё и ЭСЧФ надо подать...
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Маша
10.10.2016 13:26:09
|
|
|
в Московской ИМНС хотят 2-й раздел к заявлению. Так что буду через уточненные делать. Спасибо за советы.
Беларусь
|
|
|
beretovna
10.10.2016 13:03:07
|
|
|
я так постоянно делаю, в начале месяца декларацию по НДС РФ, а ближе к 20 числу уточненку. Нет проблем.
Беларусь
|
|
|
Анонимно
10.10.2016 13:00:58
|
|
|
Да можно , я так сделала в пятницу, потому что заявление об уплате не рассматривают без НД и уплаты
Беларусь
|
|
|
Валентина
10.10.2016 12:52:55
|
|
|
Зачем вы все усложняете.Платите НДС РФ, набирайте заявление о ввозе, отправляйте на портал.Потом делайте ЭСЧФ на портал.А затем ближе к 20 декларацию с двумя разделами.Отдельно подавать НДС РФ (ч.2 декларации) не нужно.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
10.10.2016 12:43:13
|
|
|
77
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
10.10.2016 11:21:12
|
|
|
Совершенно верно, а ЭСЧФ надо отправить до сдачи Декларации, чтобы взять в зачет. А без декларации не подашь заявление, а без заявления не отправить ЭСЧФ ....
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-6
|
|
|
|
|