...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Маша 10.10.2016 11:11:18
Можно ли сейчас сделать НДС (один соответствующий раздел) по ввезенным из РФ товарам и отправить в ИМНС по ЭД, что бы оттдать им заявления о ввозе. А потом, поближе к 20-му, отправить (уточненную?) декларацию уже со всеми разделами, полную?
А то не понимаю, как мне одновременно всё сделать, учитывая то, что ещё и ЭСЧФ надо подать...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Маша 10.10.2016 13:26:09
в Московской ИМНС хотят 2-й раздел к заявлению. Так что буду через уточненные делать. Спасибо за советы.
Беларусь
beretovna 10.10.2016 13:03:07
я так постоянно делаю, в начале месяца декларацию по НДС РФ, а ближе к 20 числу уточненку. Нет проблем.
Беларусь
Анонимно 10.10.2016 13:00:58
Да можно , я так сделала в пятницу, потому что заявление об уплате не рассматривают без НД и уплаты
Беларусь
Валентина 10.10.2016 12:52:55
Зачем вы все усложняете.Платите НДС РФ, набирайте заявление о ввозе, отправляйте на портал.Потом делайте ЭСЧФ на портал.А затем ближе к 20 декларацию с двумя разделами.Отдельно подавать НДС РФ (ч.2 декларации) не нужно.
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2016 12:43:13
77
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2016 11:21:12
Совершенно верно, а ЭСЧФ надо отправить до сдачи Декларации, чтобы взять в зачет. А без декларации не подашь заявление, а без заявления не отправить ЭСЧФ ....
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru