Добрый вечер!У кого есть ввозной НДС? Ввозим товар из Европы.Платим ввозной НДС.На этот квартал попадает вычет (90 дней прошло).Подскажите в налоговой декларации показывать весь,или только на сумму НДС по реализации? К примеру ввозной 50 млн а по реализ НДС только на 40.Показываем 40 или весь 50? В декларацию вписала в раздел по вычетам,там 18,3+18,9.Отдельной строкой надо где-нибудь в декларации показывать или только в общей сумме вычетов? Спасибо!