давно такого не было,забыла как сделать правильно. декл. по НДС за 3 квартал вычеты превышают начисленный. но за 1 и 2 квартал была уплата НДС в бюджет. начислен НДС 1-3 кв. 32056, уплачен 1-2 кварт.- 152 руб. всего вычетов за 1-3 кварталы = 33000. в декларации ставим начислен 32056 вычеты стр. 15 -32056 или за минусом уплаченного ранее 152 руб. т.е. вычеты это 32056-152 = 31904 и будет переплата?