В бух.учете товар отражен по курсу предоплаты. В заявлении по НДС по курсу на дату ввоза товара, соответственно и НДС в заявлении рассчитан по курсу на дату ввоза товара. Как быть с ЭСЧФ?? Понимаю, что надо делать по стоимости как в бух.учете, но тогда НДС не сойдется с Заявлением по НДС.