...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
пантера 23.10.2016 13:59:51
Нужно ли подавать пустую декларацию по НДС?
У нас ОСН.
Вся выручка - это разработка ПО для РФ. Покупок в РБ нет вообще.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 08.11.2016 13:45:05
Спасибо! Таким образом пустую по НДС не подаем. Но вот входящий накопленный НДС по ОС и НМА, на конец года и не принятый к вычету в отчетном году можно вернуть в следующем году по 1/4 или 1/12(как будет прописано в УП).
Беларусь
пантера 08.11.2016 13:22:48
В соответствии с пунктом 2 статьи 63 НК налоговая декларация (расчет) представляется каждым плательщиком (иным обязанным лицом) по каждому налогу, сбору (пошлине), в отношении которых он признан плательщиком, и при наличии объектов налогообложения в налоговом периоде, если иное не установлено НК. По налогам, сборам (пошлинам), исчисляемым нарастающим итогом с начала налогового периода, налоговая декларация (расчет) представляется за отчетный период, в котором возник объект налогообложения, а также за все последующие отчетные периоды этого налогового периода.
Таким образом, при отсутствии объекта налогообложения НДС налоговая декларация не представляется.
Пунктом 5 статьи 103 НК установлено, что сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между общей суммой НДС, исчисленной по итогам отчетного периода, и суммами налоговых вычетов.
В случаях, предусмотренных пунктом 23 статьи 107 НК, и в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, вычет сумм НДС производится в полном объеме независимо от сумм НДС, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
В иных случаях вычет сумм НДС производится нарастающим итогом в пределах сумм НДС, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации организация не вправе принять к вычету суммы «входного» НДС.

Заместитель начальника инспекции Д.А.Фирсенкова
Беларусь
пантера 08.11.2016 13:22:07
пришел ответ.
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Заводскому району г.Минска, рассмотрев электронное обращение от 24.10.2016, сообщает следующее.
Исходя из положений пункта 1 статьи 93, пункта 24 статьи 107 Налогового кодекса Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями, далее - НК) и пункта 14 Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 24.12.2014 №42 (с изменениями и дополнениями) обороты по реализации услуг, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь, не являются объектом для исчисления налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и в налоговой декларации (расчете) по НДС (далее – налоговая декларация) не отражаются.
Беларусь
"Анонимно" 25.10.2016 21:27:12
Будем ждать ответа. Отпишитесь потом пожалуйста.
Беларусь
пантера 25.10.2016 20:50:40
Сделала запрос в ИМНС.
По факту - отпишусь.
А инспектор сказала не сдавать за 4 квартал. Но законодательно не подтвердила.
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2016 13:24:14
Людмила, надо взять на вооружение ваш опыт!
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2016 13:23:01
Случаем не первомайская налоговая? У нас также разработка ПО на Кипр. Обычно есть хотя бы безвозмездная передача(подавали декларацию по ней. За 3 квартал и ее не было. Пустую не подавали,т.к. отсутствует объект. Позвонили с налоговой просили выслать письмо с объяснением почему не подали декларацию. Были посланы читать НК)) За 3-и квартала не так написала))
Беларусь
Людмила 24.10.2016 13:08:35
У меня Заводская налоговая. Тоже разработка ПО зарубеж. Вот на такой случай все три квартала подаю пустую декларацию по ндс и три раза ее у меня принимают с ошибкой, мол, пустую не сдают. Пусть лучше я уточненку подам в любой момент, чем будут «шить» мне непредоставление, вдруг им там переклинит что.
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2016 12:54:19
наверное раз сдавали пустые за 1 и 2 квартал то и дальше надо было что ли такую же сдать - по их логике что ли? а если б с первого квартала не сдавали так и сейчас может не требовали б?
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2016 12:29:35
За 1 квартал 2016 года я сдала пустую декларацию по ЭД. У меня ее приняли, но попросили прокомментировать что это.
Я написала письмо через ЭД. За второй квартал 2016 года тоже по ЭД отправила пустую декларацию. Мне ее выставили в ошибки и инспектор подписала, что пустая декларация не сдается.
Беларусь
Персика 24.10.2016 12:11:31
Подождите, если у Вас нарастающим итогом что-то есть, а нет базы только за 3 квартал отдельно, то подавать декларацию Вы должны.
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2016 11:34:22
Случаем не первомайская налоговая? У нас также разработка ПО на Кипр. Обычно есть хотя бы безвозмездная передача(подавали декларацию по ней. За 3 квартал и ее не было. Пустую не подавали,т.к. отсутствует объект. Позвонили с налоговой просили выслать письмо с объяснением почему не подали декларацию. Были посланы читать НК))
Беларусь
пантера 24.10.2016 9:30:16
СП.
так и сделаю.
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2016 9:28:39
Автор , спорьте с инспектором , идите к начальнику , у вас нет объектов на территории РБ .
Беларусь
пантера 24.10.2016 8:27:42
Спасибо всем.
Только надо законодательно подкрепить ответ.
За 1 квартал 2016 года я сдала пустую декларацию по ЭД. У меня ее приняли, но попросили прокомментировать что это.
Я написала письмо через ЭД. За второй квартал 2016 года тоже по ЭД отправила пустую декларацию. Мне ее выставили в ошибки и инспектор подписала, что пустая декларация не сдается.
За 3-ий квартал я не отправила, т. к. перечитала статью 63 п. 2 НК. которая гласит:
«Налоговая декларация (расчет) представляется каждым плательщиком (иным обязанным лицом)......... при наличии объектов налогообложения в налоговом периоде».

22.10.16 (это суббота) позвонила инспектор и сказала, что я должна была отправить пустую декларацию за 3 кв, и что я попадаю на штраф за несвоевременную сдачу. А то что они мне ответили в июле- это ошибка.
Вот и думаю,какие еще законод акты почитать.
Беларусь
Персика 23.10.2016 20:10:45
Ляяяяяя... Не слушайте их, автор. Они пописят. Не надо Вам сдавать декларацию. У Вас объекта нет. Раньше такие обороты отражались в стр.9, но уже несколько лет там только товары.
Беларусь
"Анонимно" 23.10.2016 20:05:01
«Анонимно» 23.10.2016 17:37:54
____________________
У автора НЕ ЭКСПОРТ. У автора местом реализации услуг по протоколу между РБ и РФ не признается территория РБ.
----
Тогда надо платить НДС в бюджет РФ и там же сдавать декларацию по НДС
Беларусь
"Анонимно" 23.10.2016 18:46:20
«Анонимно» 23.10.2016 17:37:54
____________________
У автора НЕ ЭКСПОРТ. У автора местом реализации услуг по протоколу между РБ и РФ не признается территория РБ.
Беларусь
"Анонимно" 23.10.2016 17:37:54
При экспорте услуг и работ в РФ, в налоговой декларациипредусмотрена строчка 6. Где отражается,выручка облагается НДС по 0%. Декларация по форме от 1.7.2016 года.
Беларусь
"Анонимно" 23.10.2016 17:25:17
Автор, а инструкцию до конца почитать не пробовали? Может там все же найдете про отражение экспорта услуг и работ.....
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-27

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru