|
|
|
|
|
|
Новая работа
27.10.2016 10:18:13
|
|
|
стала разбираться, почему остатки по 68 счету в 1С не соответствуют данным налоговой. Оказалось, что в 3-ем квартале 2013 года в 1С были проведены вычеты по НДС на 4 млн больше, чем указано в налоговой декларации. Как понимаю, 3 года прошло и мы не сможем уменьшить излишне начисленный НДС? Уточненку подавать или оставить на совести предыдущего бухгалтера?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Василинка
30.10.2016 22:56:26
|
|
|
Что вы подразумеваете под «зачетом»?. Скорее всего зачет переплаты по одному налогу в счет уплаты ДРУГОГО налога. В этом случае - согласна, что не позднее 3 лет. Но я говорю о переплате по одному и тому же налогу - НДС
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2016 9:19:16
|
|
|
Василинка, а вы уверены, что так можно? При проверке у нас уменьшали сумму начисленного налога на прибыль за бородатые годы, но к зачету брать не давали, т.к. прошло более 3-х лет
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2016 9:16:53
|
|
|
автор вы точно знаете где у предыдущего буха палец соскачыу? В декларации или в 1с? ______________ естественно, зуб дать не могу :) но в декларации по ндс за 2-й и 3-й квартал сумма вычетов одинаковая, в то время как в 1С было движение по 18 счету. Так что больше склоняюсь к тому, что она не успевала сдать декларацию вовремя, вбила цифры, как есть, а потом забыла про это. С другой стороны, в 4-м квартале можно было увидеть не соответствие. Но там таааакой бардак в учете, что может быть все, что угодно и даже больше
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2016 9:07:45
|
|
|
автор вы точно знаете где у предыдущего буха палец соскачыу? В декларации или в 1с?
Беларусь
|
|
|
Василинка
27.10.2016 21:35:46
|
|
|
Ну как же? Автор пишет «Как понимаю, 3 года прошло и мы не сможем уменьшить излишне начисленный НДС?» И зачет, и 3 года здесь не при чем. Если действительно показали в декларации вычетов меньше, чем следовало, то подавайте уточненку. У вас образуется переплата по НДС. И не нужно её никуда зачитывать. Или вы уже не платите НДС?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2016 21:29:21
|
|
|
Вроде про начисленный речь не идёт. Мы говорим про излишне уплаченный из-за неприменения вычетов
Беларусь
|
|
|
Василинка
27.10.2016 21:08:47
|
|
|
При чем тут начисленный НДС, если речь идет о вычетах?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2016 17:57:24
|
|
|
Оставить. Простить и забыть ))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2016 17:42:22
|
|
|
Заявление о зачете излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени может быть подано плательщиком не позднее трех лет со дня уплаты указанной суммы (ч. 2 п. 6 ст. 60 НК). ошибка вылезла в декларации за 3-й квартал 2013, значит, уплата была в 4-м кв 2013-го. блин, реально не знаю, что делать. Может, в 1С ошибка, а не в декларации. Лопатить весь год? Думаю списать за счет прибыли. Все равно фирма потеряла 2 штуки баксов в 13-ом и не почесалась, не почешется и за 200 баксов. Но докладную диру напишу обязательно
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2016 17:40:14
|
|
|
Налоговый кодекс Республики Беларусь Статья 3-1. Порядок исчисления сроков, установленных налоговым законодательством
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2016 17:27:21
|
|
|
а как рассчитывается три года, если налоговый период по ндс год, то может считается с 20 января 2014 г?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2016 10:23:17
|
|
|
оставить
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-12
|
|
|
|
|