Коллеги подскажите.Импортируем медицинский товар.От уплаты НДС освобождены.Надо ли направлять счета-фактуру по НДС на портал по данной операции. Читаю законодательство и склоняюсь что надо. А как Вы делаете ? И если это надо. То ведь в этом году это делать не обязательно. Так как с 01.07 не подавала.А как сейчас быть? Подать за все месяцы и успокоиться. Или уж с 01.01.17 высылать. Посоветуйте пожалуйста.