Коллеги подскажите, заполняю ЭСЧФ. У меня импорт без уплаты НДС(не облагается т.к медицинский товар).По законодательству все равно высылаю, т.к плательщик НДС. Там где ставка и сумма НДС ничего не ставлю. Выдает ошибку при сохранении «не указана сумма НДС». Подскажите что я не так делаю? Что указывать?
А спасибо ,понятно. Но я хотела подать счет-фактуры по НДС с 01.07.2016г. А заявления не подавала.Что теперь делать? Или уже с 01.11.2016г. А за прошлый период не дергаться.
Беларусь
Starvik01.11.2016 16:20:18
К сожалению, теперь надо. Я раньше тоже не делала заявления на ввоз, т.к. моему поставщику-неплательщику НДС они на фиг не нужны.
Беларусь
Автор01.11.2016 16:06:55
Все получилось, Но требует заполнения 21 графы - номер и заявление об уплате НДС. Я заявление не подаю,т.к. НДС при импорте не плачу. Что здесь указать?
Беларусь
Автор01.11.2016 15:00:55
Спасибо за помощь, попробую сейчас
Беларусь
Starvik01.11.2016 14:50:35
Кроме ставки «Без НДС» надо проставить в доп. признаках «Освобождение от НДС» и «Ввозной НДС».