|
|
|
|
|
|
НДС РФ
05.11.2016 11:57:10
|
|
|
Помогите, пожалуйста, разобраться. 18.10.16 сдала декларацию по ндс и Заявления Заплатила вовремя. Когда можно взять к вычету этот НДС - в сентябре или октябре?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.11.2016 14:39:53
|
|
|
Автору, у каждого свое мнения. Для меня согласно НК зачет НДС НИКАК не зависит от подачи заявления о ввозе, а зависит от поданной вовремя декларации по НДС вовзному и уплаченному налогу. Главбуся вон свое мнение имеет) А вы наверно свое профессиональное сформируйте :) Руководствуйтесь первоисточниками.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2016 14:37:02
|
|
|
А сумму налога ИМНС определит по отчету часть2, для чего вы думаете он подается?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.11.2016 20:57:47
|
|
|
Вот что нашла еще в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг: 21. Уточненное (взамен ранее представленного) заявление представляется либо на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде, либо в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика. Одновременно с уточненным (взамен ранее представленного) заявлением представляются документы, предусмотренные подпунктами 2 - 8 пункта 20 настоящего Протокола, если они не были ранее представлены в налоговый орган. Если представление уточненного (взамен ранее представленного) заявления не влечет за собой внесение изменений в ранее представленную налоговую декларацию, то налогоплательщик не представляет уточненную (дополнительную) налоговую декларацию, если иное не установлено законодательством государства-члена. Представление такого уточненного заявления не влечет за собой восстановления ранее принятых к вычету сумм НДС, уплаченных при импорте товаров. Уточненное (взамен ранее представленного) заявление не представляется в случаях, установленных законодательством государства-члена.
Беларусь
|
|
|
Главбуся
05.11.2016 20:57:33
|
|
|
Интересно,а как ИМНС определит сумму налога без заявления,хотела бы я знать? Мало ли что заплатили и что в декле поставили..Декла делается на основании заявлений. И попробуйте на копейку ошибиться ...
Беларусь
|
|
|
Автор
05.11.2016 20:37:47
|
|
|
Я не поняла, могла ли я брать к вычету в Сентябре или нет, два разных ответа. Ввезли товар в сентябре, оплатила НДС до 20.10, декларацию подала 18.10, заявление подала тоже 18.10, но оно не прошло - ошибка, ЭСЧФ подала вовремя.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.11.2016 17:29:50
|
|
|
Заявления вообще не причём Главное нНДС уплатить.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.11.2016 16:36:03
|
|
|
5. Налоговые вычеты производятся:
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза - на основании налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость и документов, подтверждающих факт уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза. 5-1. Налоговые вычеты производятся при:
ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза - на основании налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость, документов, подтверждающих факт уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза, и электронных счетов-фактур, составленных и направленных плательщиком на Портал в соответствии с пунктом 6 статьи 106-1 настоящего Кодекса.
Где вы тут увидели зависимость от подачи заявления о ввозе?
Беларусь
|
|
|
Главбуся
05.11.2016 13:37:04
|
|
|
И вторую часть не надо заполнять.
Беларусь
|
|
|
Главбуся
05.11.2016 13:36:34
|
|
|
Нет,если нет заявления- к вычету брать нельзя.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.11.2016 13:01:40
|
|
|
Но декларацию, вторую часть, все равно надо было сдать за сентябрь, поскольку было поступление и оплатила? только к вычету не надо было брать? Брать к вычету по дате принятия заявления? Так?
Беларусь
|
|
|
Главбуся
05.11.2016 12:43:08
|
|
|
Для вычета надо два условия-принятое заявление и вторая часть декларации и оплата налога.Вторую часть декларации сдавать надо отдельно от 1 вместе с заявлением.
Беларусь
|
|
|
Главбуся
05.11.2016 12:41:16
|
|
|
Заявление до 20-го октября не принято? Тогда нельзя.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.11.2016 12:31:00
|
|
|
Кажется поняла, что к вычету не надо было брать. Как мне теперь быть? Сдам уточненную за 3 кв, сниму с вычетов эту сумму, доплачу. а когда брать к вычету эту сумму - по дате когда прошло заявление?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.11.2016 12:10:43
|
|
|
У меня поставка из РФ была в сентябре, значит декларацию по РФ я сдала в октябре и вместе все части 18.10. К вычету все взяла в сентябре. Сейчас узнала что заявление не прошло. И думаю что нельзя было брать к вычету. Подскажите, пожалуйста, Главбуся, а то вся на нервах.
Беларусь
|
|
|
Главбуся
05.11.2016 12:05:27
|
|
|
Ну так надо было зачитывать в декларации за сентябрь.И вторую часть декларации по НДС из РФ можно было подать с заявлением в сентябре,а до 20-го октября уже вычесть в 1 части.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.11.2016 12:04:54
|
|
|
Ошибка не в цифрах, а дате счет-фактуры
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.11.2016 12:03:17
|
|
|
А если потом выяснилось что это заявление с ошибкой?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.11.2016 12:02:20
|
|
|
даже в конце сентября
Беларусь
|
|
|
Главбуся
05.11.2016 12:00:55
|
|
|
Вовремя-это до 20-го? Тогда можно в сентябре. А если после- только в октябре.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-19
|
|
|
|
|