|
|
|
|
|
|
ИП переход на ндс
28.11.2016 12:16:34
|
|
|
ИП, применяющий ОСН, обязан уплачивать НДС только, если выручка за 3 последовательных календарных месяца превысит в совокупности 40 000 евро по официальному курсу бел.рубля, установленному НБ РБ по отношению к евро на последнее число последнего из таких месяцев.__ подскажите пожалуйста -может кто знает-превышение(400000 у него уже было за 2-й квартал ..он проспал и платил налоги как без НДС. в 3м кв превышения нет.про что он сказал налоговому инспектору- она почесала репу и вымолвила -ну не знаю.. что ему делать? получается платить НДС? правильно? просто превышение у него образовалось из-за того что его арендатор(которому он сдает свои помещения) неравномерно рассчитывается, то полный ноль в 1м квартале , а во 2-м более 40000евро.. подскажите умные люди!
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Soffia
29.11.2016 11:02:24
|
|
|
Автор, это уже ваши «личные» отношения с арендатором))) обосновывайте, доказывайте,предлагайте, умоляйте))
при НДС не забудьте про ЭСЧФ. Удачи!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.11.2016 10:36:56
|
|
|
но я на месте арендатора настаивала бы на 8000 в т.ч. 20% НДС) ))))))))))))))
Беларусь
|
|
|
Автор
29.11.2016 10:36:00
|
|
|
София, так а это же получается удешевление стоимости аренды тогда.. наверное в таком случае придется делать доп соглашение к дог аренды
Беларусь
|
|
|
Soffia
29.11.2016 9:55:28
|
|
|
тут уж как договоритесь с арендатором (может и не теряет, но я на месте арендатора настаивала бы на 8000 в т.ч. 20% НДС)
Беларусь
|
|
|
Автор
29.11.2016 9:19:26
|
|
|
ведь арендатор ничего в принципе не теряет -он эти 20% возьмет к вычету.. или все таки ндс там уже сидит в этих 8000 евро. и тогда счет долже6н быть переделан:6666,67+ндс 1333,33=8000евро
Беларусь
|
|
|
Автор
29.11.2016 9:17:43
|
|
|
решили не халтурить и заплатить честно НДС. а подскажите пожалуйста в такой ситуации как у нашего ИП получается ему надо теперь написать письмо арендодателю и перевыставить с 1 июля все счета по аренде. аренда была у нас счет итого 8000евро.без ндс. так теперь этот ндс накрутить сверху 20%?
Беларусь
|
|
|
Автор
28.11.2016 15:27:29
|
|
|
а если оформить как займ (мол были перечислены деньги по договору займа), а потом их вернуть, и уже оплатить за аренду в третьем квартале, или предоплата за какой-то товар, который не был поставлен и возврат денег (только учеть 60 дней) __ София, спасибо за совет.. я как то кроме как сделать допку задним числом об уменьшении стоимости аренды пока ничего не придумала.. но в платежках то написано -аренда .. их уже не поменяешь
Беларусь
|
|
|
Soffia
28.11.2016 14:20:08
|
|
|
попадалово(
а если оформить как займ (мол были перечислены деньги по договору займа), а потом их вернуть, и уже оплатить за аренду в третьем квартале, или предоплата за какой-то товар, который не был поставлен и возврат денег (только учеть 60 дней)
Понятно что практически ерунда, но обидно теперь ндс платить((
Беларусь
|
|
|
автор в отчаянии
28.11.2016 14:13:23
|
|
|
может во 2 кв.была предоплата за 3й кв?, или как-то актами по-другому раскидать цифру____ так можно было бы сделать если бы были оказаны какие нибудь другие работы или услуги.. а у нашего ИП -это ж были не работы- а сдача помещений в аренду и никак не переделать что это предоплата(((
Беларусь
|
|
|
Автор
28.11.2016 14:11:18
|
|
|
София. спасибо что откликнулись. нет к сожалению это были все оплаты по факту. т.е оплачена арендатором аренда за предыдущие месяцы
Беларусь
|
|
|
Soffia
28.11.2016 13:27:46
|
|
|
увы, так и есть, при чем плательщиком НДС ст. 91 3. Индивидуальные предприниматели признаются плательщиками в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи в течение двенадцати последовательных календарных месяцев начиная с месяца возникновения обязательств по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость в отношении всех объектов налогообложения, облагаемых в общем порядке.
может во 2 кв.была предоплата за 3й кв?, или как-то актами по-другому раскидать цифру
Беларусь
|
|
|
автор в отчаянии
28.11.2016 12:41:46
|
|
|
и где справедливость?
Беларусь
|
|
|
Автор
28.11.2016 12:41:30
|
|
|
поясню: в 1м квартале у ИП выручка ноль во 2м квартале 1 114 046,000 новыми деноменированными 3 квартал-выручка ноль. и что? все равно становится плательщиком НДС?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-13
|
|
|
|
|