|
|
|
|
|
|
Ольга
02.12.2016 10:51:38
|
|
|
Доброго всем дня. Прошу помощи, может кто работает в рознице и подскажет. Пришла на новое место, УСН без НДС (книга учета дох и расх)розничный магазин? суммовой учет: 1. товар прих с НДС, не понимаю зачем? 2. в товарном отчете в расходе идет реализация, не та что пробита по кассе, а то,что сдано в банк + терминал за каждый день, разве не всю выручку надо показывать? 3. в отчет 12 торг вкл реализ юр лицам
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 13:22:37
|
|
|
а как спросишь что толковое и грамотно ---------------------------------- Например?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 12:46:12
|
|
|
блин! ну почему если вопрос фиговый и мутно задан - куча ответов и ни одного посыла ни в поиск, ни в вуз, ни к гб.. а как спросишь что толковое и грамотно - так или стёб, или ноль...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 12:35:29
|
|
|
3. в отчет 12 торг вкл реализ юр лицам ---------------------------------- Почитайте инструкцию к отчету.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 12:34:21
|
|
|
всегда в реализации за день показывала, что пробито по кассе, а не то, что сдано в банк -------------------------------- Правильно делали.
Беларусь
|
|
|
Автор
02.12.2016 12:31:20
|
|
|
1. ваш вопрос непонятен. 2. в товарном все норм. там должна быть графа «остаток в кассе». 3. давно заполнял, то вроде должно быть без юр.лиц ___________________________ про п. 2 скажу там графы остаток в кассе нет. Я всегда в реализации за день показывала, что пробито по кассе, а не то, что сдано в банк + терминал.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 12:04:41
|
|
|
А вообще было разьяснение имнс, если ндс выделен, то надо платить. -- Платить надо, если НДС выделен при реализации, а здесь в приходе.
Беларусь
|
|
|
Автор
02.12.2016 12:03:23
|
|
|
При оприходовании ндс идет на увеличение стоимости.Прошлый бухгалтер или делала не правильно или у нее хитрые операции.(бух.учета у вас нет. правильно?) Надо проследить этот ндс, куда он у нее девался. А вообще было разьяснение имнс, если ндс выделен, то надо платить. Беларусь_______ Спасибо наконец-то разобралась..у нее хитрые операции) да относился на выходе на увеличение стоимости. Вопрос закрыт.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно" 02.12.2016 11:34:20
02.12.2016 12:02:49
|
|
|
Приходит товар с НДС. При его оприходовании на склад НДС выделялся прошлым бухгалтером. ------------------------------------- Всё, я поняла. ))) Автор, учет в 1С ведется, так? Если в программе, то вы просто не увидели маленькую программную фишку. откройте любую накладную, где, как вам кажется, товар приходуется с НДС и посмотрите внимательно. Слева у вас набраны сведения о поставщике, а справа в окошках выбираются налоговые ставки, принцип зачета оплаты и есть маленькое окошко с подписью «НДС включать в стоимость?». Там должна стоять «птичка». То есть бухгалтер вводит накладную от поставщика с НДС, а программа при формировании проводок НДС относит не на 18 счет, а включает в стоимость товара. Так просто удобнее вводить накладную с НДС, особенно, если много позиций, не нужно пересчитывать вручную. А услуга вводится сразу одной суммой, там всего одна строка, ничего пересчитывать не нужно.
Беларусь
|
|
|
Я
02.12.2016 11:58:49
|
|
|
При оприходовании ндс идет на увеличение стоимости.Прошлый бухгалтер или делала не правильно или у нее хитрые операции.(бух.учета у вас нет. правильно?) Надо проследить этот ндс, куда он у нее девался. А вообще было разьяснение имнс, если ндс выделен, то надо платить.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 11:49:53
|
|
|
А где-нибудь видно, куда потом относился этот выделенный НДС? вообще на увеличение стоимости относится. Может и вас он туда шел, только какой-то хитрой дорогой?))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 11:46:31
|
|
|
В услугах сторонних организаций НДС там не выделяли, только в приходе товаров..вот мне и не понятно..зачем ------------------------------ «Там» - это где? И кто не выделял? Поставщик услуги и товара у вас один и тот же или это разные контрагенты? ________________________________________________ Я говорю про нашу фирму, мы не выделяли при оприходовании , поставщики разные ( в основном с НДС)
Беларусь
|
|
|
Автор
02.12.2016 11:44:18
|
|
|
1. ваш вопрос непонятен. 2. в товарном все норм. там должна быть графа «остаток в кассе». 3. давно заполнял, то вроде должно быть без юр.лиц ________________________ 1. Я извиняюсь, что не совсем понятно излагаю мысль свою.Хотела чтобы меня исправили если я не права. Фирма УСН без НДС. Приходит товар с НДС. При его оприходовании на склад НДС выделялся прошлым бухгалтером. Если мы работаем без НДС , то мы не должны его выделять, а относить на увеличение. Или если же мы выделяем НДС, то тогда везде, а не только при оприходовании товара. Вот я думаю, может и так можно приходовать и я чего то не понимаю...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 11:41:36
|
|
|
В услугах сторонних организаций НДС там не выделяли, только в приходе товаров..вот мне и не понятно..зачем ------------------------------ «Там» - это где? И кто не выделял? Поставщик услуги и товара у вас один и тот же или это разные контрагенты?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно" 02.12.2016 11:34:20
02.12.2016 11:40:01
|
|
|
Это как бы разные операции ) ---------------------------------- Тут ключевым выступает сокращение «прих». ))) Можно прочитать как «ПРИХодит» от поставщика, а можно как «ПРИХодуется» бухгалтером. ))
Автор, формулируйте свой вопрос толком, здесь нет экстрасенсов, способных догадаться, что вы хотели спросить.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 11:35:33
|
|
|
1. ваш вопрос непонятен. 2. в товарном все норм. там должна быть графа «остаток в кассе». 3. давно заполнял, то вроде должно быть без юр.лиц
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 11:35:00
|
|
|
Автор , вначале вы пишите :товар прих с НДС, не понимаю зачем?
Затем вот это:Прошлый бухгалтер выделяла НДС при оприходовании товара, хотя я считаю что надо относить на увеличение стоимости, тк мы работаем без НДС
Это как бы разные операции )
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 11:34:20
|
|
|
Прошлый бухгалтер выделяла НДС при оприходовании товара ------------------------------------- Где она его выделяла? Кажется, я догадываюсь, о чем вы спрашиваете.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 11:32:29
|
|
|
Автор - не понятно что вы спрашиваете вообще, раз сами написали что относили НДС на стоимость товара, то что вам не понятно,или это не вы писали? _______________ Прошлый бухгалтер выделяла НДС при оприходовании товара, хотя я считаю что надо относить на увеличение стоимости, тк мы работаем без НДС. Я хочу узнать правильно ли делала прошлый бухгалтер, имеет место такое быть?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 11:29:31
|
|
|
Автор - не понятно что вы спрашиваете вообще, раз сами написали что относили НДС на стоимость товара, то что вам не понятно,или это не вы писали?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2016 11:29:01
|
|
|
1) Товар приходит с НДС, потому что поставщик является плательщиком НДС и в своих доках он обязан отражать НДС.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
|
|
|