...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 13.12.2016 11:43:53
Произошла корректировка таможенной стоимости, по товару поступившему в сентябре.Куда теперь отнести таможенную пошлину и ндс, если дополнительная декларация датирована датой поступления товара, а решение там. органов декабрем

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
у 13.12.2016 23:10:56
А как так через 3 месяца пришла корректировка!+ расскажите, из-за чего так несвоевременно?
Беларусь
"Анонимно" 13.12.2016 17:49:39
НДС с даты выпуска товаров. Консультировалась в налоговой. В корректирующей декларации должна стоять ссылка на предыдущую декларацию (которая корректируется). А таможенная пошлина по реализованному товару - прочие расходы по текущей деятельности.
Беларусь
"Анонимно" 13.12.2016 17:42:36
и остаток на затраты
__________________________
а при чем здесь 90.04 (себестоимость)? мне аудиторы за такие проводки всю отчетность перекроили. Теперь я точно знаю, что доп КТС по товарам которые уже проданы - это затраты.
Беларусь
"Анонимно" 13.12.2016 17:03:54
и остаток на затраты

_____
при чем здесь затраты?
пропроционально,приходящиеся на остаток товара - на 41, остальное на 90.4
Беларусь
"Анонимно" 13.12.2016 17:00:53
почему ндс 90 дней с даты декабря? у вас обеспечение там.платежей было же уплачено? ндс считаете 90 дней от даты выпуска
Беларусь
"Анонимно" 13.12.2016 12:13:30
пропорционально на оставшийся не проданный товар и остаток на затраты. НДС 90 дней с даты декабря.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru