...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 14.12.2016 9:04:58
НДС ввозной РФ. Уплата налога через дебиторов очень маленькими суммами. По итогу получилась переплата. Как правильно выставить эсчф. Общая сумма около 7000, а взыскивалось с дебиторов по 30-150 рублей. Подскажите пожалуйста! Заранее благодарю.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 14.12.2016 20:38:39
И что мне на все суммы выставлять более 50 ЭСФЧ
=======
как-то так...
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 20:37:38
Автор 14.12.2016 11:26:48
вот и я думаю, что фактом уплаты, а как ЭСФЧ на переплату. И что мне на все суммы выставлять более 50 ЭСФЧ
------------------
на переплату ничего не выставляете, Вы ее либо возвращаете либо в случае ее использования на следующий ввозной ндс она (переплата) войдет в сумму оплате того следующего ввозного ндс
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 20:35:36
Р.С 14.12.2016 11:32:29
я бы сейчас датой последней уплаты выставила - одну, хватит с них . а после нового года видно будет .
Беларусь

«Анонимно» 14.12.2016 13:49:36
в разъяснениях в Налоговом вестнике было написано,что по каждому факту уплаты после установленного срока выставляете одинаковый ЭСЧФ и в каждом указываете на какую дату в какой сумме принимаете к вычету НДС.
---------------------
«Анонимно» 14.12.2016 13:49:36 прав(а) - по каждой сумме в день снятия денег с дебиторов надо выставлять отдельный эсчф ,
Но я бы сделала как предложила Р.С 14.12.2016 11:32:29, от перемены мест слагаемых сумма не меняется
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 13:49:36
в разъяснениях в Налоговом вестнике было написано,что по каждому факту уплаты после установленного срока выставляете одинаковый ЭСЧФ и в каждом указываете на какую дату в какой сумме принимаете к вычету НДС. по строкам не скажу, где это указывать, не вспомню навскидку,перед глазами нет. я так понимаю, в управлении вычетами
Беларусь
Р.С 14.12.2016 11:32:29
я бы сейчас датой последней уплаты выставила - одну, хватит с них . а после нового года видно будет .
Беларусь
Автор 14.12.2016 11:26:48
вот и я думаю, что фактом уплаты, а как ЭСФЧ на переплату. И что мне на все суммы выставлять более 50 ЭСФЧ
Беларусь
Р.С 14.12.2016 10:21:28
выставляете эсчф по дате заявлений на портал.
----------- не согласна . По ввозному важен факт уплаты . Датой когда закрылся Ваш НДС .
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 9:06:36
а при чем тут дебиторы и уплата?
выставляете эсчф по дате заявлений на портал.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru