|
|
|
|
|
|
Анонимно
14.12.2016 9:04:58
|
|
|
НДС ввозной РФ. Уплата налога через дебиторов очень маленькими суммами. По итогу получилась переплата. Как правильно выставить эсчф. Общая сумма около 7000, а взыскивалось с дебиторов по 30-150 рублей. Подскажите пожалуйста! Заранее благодарю.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 20:38:39
|
|
|
И что мне на все суммы выставлять более 50 ЭСФЧ ======= как-то так...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 20:37:38
|
|
|
Автор 14.12.2016 11:26:48 вот и я думаю, что фактом уплаты, а как ЭСФЧ на переплату. И что мне на все суммы выставлять более 50 ЭСФЧ ------------------ на переплату ничего не выставляете, Вы ее либо возвращаете либо в случае ее использования на следующий ввозной ндс она (переплата) войдет в сумму оплате того следующего ввозного ндс
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 20:35:36
|
|
|
Р.С 14.12.2016 11:32:29 я бы сейчас датой последней уплаты выставила - одну, хватит с них . а после нового года видно будет . Беларусь «Анонимно» 14.12.2016 13:49:36 в разъяснениях в Налоговом вестнике было написано,что по каждому факту уплаты после установленного срока выставляете одинаковый ЭСЧФ и в каждом указываете на какую дату в какой сумме принимаете к вычету НДС. --------------------- «Анонимно» 14.12.2016 13:49:36 прав(а) - по каждой сумме в день снятия денег с дебиторов надо выставлять отдельный эсчф , Но я бы сделала как предложила Р.С 14.12.2016 11:32:29, от перемены мест слагаемых сумма не меняется
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 13:49:36
|
|
|
в разъяснениях в Налоговом вестнике было написано,что по каждому факту уплаты после установленного срока выставляете одинаковый ЭСЧФ и в каждом указываете на какую дату в какой сумме принимаете к вычету НДС. по строкам не скажу, где это указывать, не вспомню навскидку,перед глазами нет. я так понимаю, в управлении вычетами
Беларусь
|
|
|
Р.С
14.12.2016 11:32:29
|
|
|
я бы сейчас датой последней уплаты выставила - одну, хватит с них . а после нового года видно будет .
Беларусь
|
|
|
Автор
14.12.2016 11:26:48
|
|
|
вот и я думаю, что фактом уплаты, а как ЭСФЧ на переплату. И что мне на все суммы выставлять более 50 ЭСФЧ
Беларусь
|
|
|
Р.С
14.12.2016 10:21:28
|
|
|
выставляете эсчф по дате заявлений на портал. ----------- не согласна . По ввозному важен факт уплаты . Датой когда закрылся Ваш НДС .
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 9:06:36
|
|
|
а при чем тут дебиторы и уплата? выставляете эсчф по дате заявлений на портал.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-8
|
|
|
|
|