|
|
|
|
|
|
НДС пролема
19.12.2016 18:54:17
|
|
|
Пришла на новую работу и не могу разобраться , в оборотках по ндс на 18.3 счете висят остатки за несколько лет , т.е. входной НДС по ТМЦ он как бы накапливался , но не шел в зачет на 18.9 сч а затем на 68.25. В декларациях НДС входной отражен на сумму равную д-ту 18.3 счета . Остаток по 68.25 сч то же сумасшедшие миллионы не идет .в последнем квартале есть еще проводка с 18.9 на 68.25, Не знаю что делать , чем это чревато
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 14:42:54
|
|
|
beretovna 20.12.2016 14:32:42 _____ Что значит «НОВАЯ» ? вы что, все неинтересные вам сальдо обнулите?
Беларусь
|
|
|
beretovna
20.12.2016 14:32:42
|
|
|
«Анонимно» 20.12.2016 12:20:10 beretovna 20.12.2016 9:53:09
если по учетке - без КП. Я бы ручными проводками закрыла 18 на 68, сверила расчеты с бюджетом и с нового года в новую базу. == зачем в новую базу? __________________________________ если в базе все так запущено, зачем тащить старые вопросы в новый год. Оставьте их в старом) а если программа рабочая т.е. что то умеет делать сама под контролем) то старые хвосты все равно будут добавлять вопросов, тем более то у вас НДС.. тут и ЭСЧФ и прочее.. по мне так удобней... смотрите сами.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 12:20:10
|
|
|
beretovna 20.12.2016 9:53:09
если по учетке - без КП. Я бы ручными проводками закрыла 18 на 68, сверила расчеты с бюджетом и с нового года в новую базу. == зачем в новую базу?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 12:17:55
|
|
|
так может по субсчетам висит по одному Дт по другому Кт остаток, а на 18 без субсчетов все закрыто. Проверьте в Главной книге
Беларусь
|
|
|
beretovna
20.12.2016 9:53:09
|
|
|
если по учетке - без КП. Я бы ручными проводками закрыла 18 на 68, сверила расчеты с бюджетом и с нового года в новую базу.
Беларусь
|
|
|
Автор
20.12.2016 9:49:17
|
|
|
Предшественниц было несколько и там не добиться толку по нескольку месяцев - давно тянется , да проводки не сформированы и книга покупок не формировалась , висит большое сальдо входящего НДС . За этот квартал я зачту Ндс , сделаю к вычету , а с предыдущими месяцами - там и денаминация была - как мне поправить
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2016 19:32:57
|
|
|
Можно спросить у предшественника, что бы это значило. Скорее всего книга покупок не формировалась. А к вычету в декларацию брался весь входящий НДС, при этом проводки не сформированы.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|