Уважаемые подскажите!Мы оказали российской фирме услугу по хранению товара на территории РБ. Вознаграждение за хранение по договору 600 рос. руб., про НДС в договоре ничего не указано.В с-фактуре прописали:Услуга по хран. за декарь по дог№ составила 600 рос.руб. в т.ч. Сумма НДС (20%)=100 рос.руб. Сумма без НДС=500 рос.руб. Российская фирма не принимает такую с-ф, ссылаясь что они НДС платят у себя от суммы 600 рос.руб при перечислении.Получается двойное налогообложение. Как правильно составить счет-фактуру? и как у себя отразить это в декларации по НДС.