В прошлом году работали по УСН без НДС, НДС вкладывами в цену товара. В этом году у на ОСН. Возвращаем товар, который получали в предыдущем году. Как правильно с НДС поступить?
К зачету мы этот НДС не брали в прошлом году. Но в то же время товар возвращаем с НДС, ведь поставщик нам так отписывал. По идее проводки были: 41-60 Стоимость товара 41-60 НДС Теперь я должна сделать 60-41 Стоимость 60-41 НДС Налоговой захочется: 60-41 18-41