|
|
|
|
|
|
НДС РФ
16.01.2017 15:27:06
|
|
|
Не пойму российский НДС я показываю в части 2 декларации. А в вычетах в части 1 надо показывать тоже?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.01.2017 23:14:10
|
|
|
евоньки, где на портале выставлять эту ЭСЧФ??? Помогите, пожалуйста. Первый раз буду. --------- спасибо справилась ---------------
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2017 20:51:48
|
|
|
Мы работает по оплате. Импорт был получен и оплачен в декабре. НДС оплатили 17.01.17г Можно брать НДС к зачету? На портал еще не выставили. ____ Девоньки, где на портале выставлять эту ЭСЧФ??? Помогите, пожалуйста. Первый раз буду.
Беларусь
|
|
|
Каталина
17.01.2017 20:26:15
|
|
|
Вопрос: Ввезли товар из России и уплатили в срок «ввозной» НДС. Когда составить ЭСЧФ?
Ответ: ЭСЧФ нужно создать и направить на Портал в день уплаты «ввозного» НДС. Однако не ранее, чем подали заявление о ввозе товаров (абз. 2 п. 6 ст. 106-1 НК).
14.12.2016
Copyright: (C) ООО «ЮрСпектр», 2016 Исключительные имущественные права на данный авторский материал принадлежат ООО «ЮрСпектр»
Вопрос-краткий ответ: Ввезли товар из России и уплатили в срок «ввозной» НДС. Когда составить ЭСЧФ? <на 14.12.2016> {КонсультантПлюс}.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2017 20:23:35
|
|
|
«Анонимно» 17.01.2017 19:12:18
вот у меня тоже такой вопрос
читаю про эсчф, что надо выставить на портал в день уплаты налога но не ранее отправки заявления о ввозе и не позднее 20-го. Если вы оплатили 17-го, это означает что надо было заявление подать и ЭСЧФ выставить 17-го Или можно вам до 20-го подать заявление о ввозе и выставить ЭСЧФ? как будет в 2017г.?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2017 20:19:30
|
|
|
«Анонимно» 17.01.2017 18:58:37
в 2017 у вас такое не прокатит
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2017 19:12:18
|
|
|
Мы работает по оплате. Импорт был получен и оплачен в декабре. НДС оплатили 17.01.17г Можно брать НДС к зачету? На портал еще не выставили.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2017 19:05:09
|
|
|
если оплатил до 20-го
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2017 18:58:37
|
|
|
а ЭСЧФ если не выставить 20.01.2017, то нельзя взять к вычету в декабре 2016 ? ___________ Россиянин работает без НДС. Что ему нужно выставлять? Мы берем к вычету таможенный НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2017 18:30:40
|
|
|
а ЭСЧФ если не выставить 20.01.2017, то нельзя взять к вычету в декабре 2016 ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2017 17:23:34
|
|
|
Спасибо!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2017 16:19:49
|
|
|
конечно
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2017 16:17:47
|
|
|
надо?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-12
|
|
|
|
|