|
|
|
|
|
|
Тата
18.01.2017 10:07:46
|
|
|
Розница. Расчетная ставка. В декабре при проведении инвентаризации обнаружена недостача, допустим 1000,00. МОЛ все возместили. Теперь получается надо НДС снимать с вычетом на сумму 1000*20%=200руб. или по расчетной ставке? Естественно, определить по какой ставке недостача товаров невозможно (применяются разные ставки). А как отразить в учете? Снимаю в 1 С с 18 нее делает проводку пишет выберите контрагента и договор. Плиз, помогите.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 18:23:21
|
|
|
Я так поняла, что БТР отвечает про тот случай, когда в рознице нет количественного учета, только суммовой. И ндс есть с разными ставками. Т.е. по расчетной ставке.
Беларусь
|
|
|
Sveta-БТР
18.01.2017 15:47:37
|
|
|
1. А как потом совместить восстановление НДС по недостаче ( в бухучете)с суммами НДС к вычету в декларации?
2. А в бухучете вы отражаете НДС входной Дт 18Кт60 НДС к вычету ДТ68 КТ18 по подписанным ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
БТР
18.01.2017 13:57:18
|
|
|
Надо почаще следить за новостями на бухбае. Здесь всегда вовремя все сообщают :( Ну, скажите работникам, что ндс на недостачу расчитывают по лекларации, сданной в налоговую :) поэтому позднее :(
Беларусь
|
|
|
Тата
18.01.2017 12:04:20
|
|
|
т.е. мы раньше всегда взыскивали недостачу по розничным ценам.
Беларусь
|
|
|
Тата
18.01.2017 12:02:42
|
|
|
Вы раньше всегда взыскивали недостачу по розничным ценам. А разницу между покупной стоимостью и розничной (по которой и взыскивали с МОЛ) относили на 90/07. А в этом году, повторюсь, упустила, восстановление «входного» НДС. У меня еще, и работники такие, что до их плохо будет доносить, что корме самой недостачи надо будет еще и сумму НДС вносить.
Беларусь
|
|
|
Тата
18.01.2017 12:00:39
|
|
|
Конечно, надо взыскивать недостачу с НДС. Особенно в рознице, а то у вас выгодно станет брать работникам товар и возмещать потом. Именно поэтому всегда советую сразу же отражать недостачу в учете, ведь сразу видно сумму. финрез так сказать. __________________________________________________.. ____________ согласна. Но, я упустила новшество этого года по восстановлению входного НДС. Как-то не было недостач в 2016 году (это не первая инвентаризация). Сумма недостачи определена по инвентаризационной ведомости бухгалтером (а она вообще во все это не вникает).
Беларусь
|
|
|
БТР
18.01.2017 11:55:24
|
|
|
Конечно, надо взыскивать недостачу с НДС. Особенно в рознице, а то у вас выгодно станет брать работникам товар и возмещать потом. Именно поэтому всегда советую сразу же отражать недостачу в учете, ведь сразу видно сумму. финрез так сказать.
Беларусь
|
|
|
Тата
18.01.2017 11:41:29
|
|
|
Извините за пред комментарий. Должно было быть так
Спасибо. У нас НДС квартально. Проводки 68-18 Сторно на сумму восстановленного НДС??? А все делают еще и 94-18 на сумму восстановленного ндс??? Это же надо было еще больше сумму недостачи с МОЛ было взыскивать? БТР напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу.
Извиняюсь, что долго не отвечала, т к ФСЗН отправляла, сайт зависал.
Беларусь
|
|
|
Тата
18.01.2017 11:39:10
|
|
|
Я бы конечно постаралась, чтоб решение руководителя было в месяце проведения инвентаризации. Чтобы у проверяющих не было даже шанса оспорить! Сторно делала бы со счета 18,2, где нет субконто...Проводки писать или сама справишься? __________________________________________________.. ___________ Спасибо. У нас НДС квартально. Проводки 68-18 Сторно на сумму НДС??? А все делают 94-18 на сумму восстановленного ндс. Это же надо еще больше сумму недостачи с МОЛ было взыскивать?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 10:51:27
|
|
|
Тата наверное сама нашла ответ уже
Беларусь
|
|
|
БТР
18.01.2017 10:33:16
|
|
|
Ой, думала, что не отправилось...
Беларусь
|
|
|
БТР
18.01.2017 10:32:35
|
|
|
Я бы конечно постаралась, чтоб решение руководителя было в месяце проведения инвентаризации. Чтобы у проверяющих не было даже шанса оспорить! Сторно делала бы со счета 18,2, где нет субконто...Проводки писать или сама справишься?
Беларусь
|
|
|
БТР
18.01.2017 10:31:00
|
|
|
Я бы (как старинная перестраховщица) постаралась бы, чтобы решение руководителя было в месяце проведения инвентаризации. Ну, чтоб у проверяющих не было бы дажа шанса :) Проводки писать? Или сама справишься?
Беларусь
|
|
|
БТР
18.01.2017 10:29:31
|
|
|
Законодательством четкий порядок отражения в бухгалтерском учете результатов инвентаризации в части применения расчетной ставки НДС не определен. В то же время пунктом 9 статьи 103 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) определено, что плательщики, осуществляющие розничную торговлю и деятельность по предоставлению услуг общественного питания, могут производить исчисление налога на добавленную стоимость по товарам исходя из налоговой базы и доли суммы налога на добавленную стоимость по товарам, имеющимся в отчетном периоде, в стоимости этих товаров (с учетом всех налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет либо государственные внебюджетные фонды, взимаемых при реализации товаров), включая товары, освобожденные от налога на добавленную стоимость. Пунктом 72 Инструкции N 180 определено, что моментом определения окончательных результатов инвентаризации является дата принятия решения руководителем организации. Пунктом 77 Инструкции N 180 (это инструкция о проведении инвентаризации )установлено, что результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором было принято решение руководителем организации по регулированию инвентаризационных разниц, а по годовой инвентаризации - в годовой бухгалтерской отчетности. Значит берем расчетную ставку на дату отражения в бухгалтерском учете результатов инвентаризации .
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-14
|
|
|
|
|