...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Mary 18.01.2017 11:54:37
Помогите, пожалуйста, разобраться. Пришла на новую работу, стала разбираться с налогами и обнаружила, что прежний ГБ забыл подать декларацию по НДС за 1 квартал 16 года. Сейчас за 4 квартал я ее конечно подам, уточненную. Но вот думаю, что фирме будет за несвоевременно поданную декларацию?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
пух 19.01.2017 12:21:49
Дополню для определения базы для НДС (с сайта налог.гов) «Необходимо отметить, что налоговой базой признается не стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав, фактически причитающаяся к перечислению иностранной организации за минусом удержанного налога на доходы, исчисленного в соответствии с действующим законодательством, а стоимость работ, услуг, имущественных прав, определенная в первичных учетных документах.»
Беларусь
Mary 19.01.2017 12:19:11
Пух, да, спасибо. Это мы оплатили
Беларусь
пух 19.01.2017 12:18:12
Еще добавлю ложку дегтя - те, кто применяет УСН, платят также налог на доходы нерезидента, если он возникает по данному виду дохода.
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 11:13:36
Сверила по Контракту между нами и поставщиком

А меня вот такие ответы настораживают)
Беларусь
Mary 19.01.2017 10:48:00
Ольга 2, спасибо! Сама склоняюсь к такому решению
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 10:45:29
Сверила по Контракту между нами и поставщиком

Это как , в контаркте прописано место оказания услуг со ссылкой на законодательство?
Беларусь
Ольга 2 19.01.2017 10:39:09
Mary, думаю что Вам правильно советовали вначале. Подайте декларацию сейчас, вполне вероятно при проверке не докопаются. Ну если найдут то штраф конечно дадут, но если налог был уплачен вовремя, а просто не подана декларация, может и повезет, это не Ваш недочет, вы как раз таки молодец что заметили.
Беларусь
Mary 19.01.2017 10:34:15
Сверила по Контракту между нами и поставщиком
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 10:23:04
Место реализации - РБ. А нерезидент из РФ.

Это по Протоколу сверили ?
Беларусь
Mary 19.01.2017 10:19:40
Место реализации - РБ. А нерезидент из РФ.
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 9:42:43
Короче , НДС у автора надо исчислить и уплатить было , если местом реализации является территория РБ . Если нерезидент из ТС , смотрим Протокол , если из других стран , то ст.33 НК. Так что вполне возможно , что и не надо было платить и подавать декларацию, из вопроса неясно что за услуги и от кого.
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 9:30:57
Как найду, размещу ее.

нельзя этого делать. могут забанить вас.
Беларусь
Mary 19.01.2017 9:28:27
То что НДС в моем случае нужно платить, это точно. Мы же оплатили нерезиденту за услуги. И при погашении такой задолженности организация обязана исчислить НДС. В Консультанте есть очень хорошая статья, в каких случаях организация на УСН должна уплачивать НДС. Как найду, размещу ее.
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2017 23:10:16
Отчитываться нужно? Декларации, отчеты..

нет по Ндс третьих стран , что уплачен на таможню , не нужно

..
сибо мил человек)
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2017 20:00:01
Отчитываться нужно? Декларации, отчеты..

нет по Ндс третьих стран , что уплачен на таможню , не нужно
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2017 19:42:36
А если ввоз товара из Великобритании...Ндс уплачен на таможне, в этом случае как?

Что как ? если вы на УСН без НДС и уплатили за ввоз товара на таможню , то относите его на стоимость этого товара. Если работаете с НДС , берете к вычету через 60 дн.
..
это все понятно.
Мы УСН без ндс. НДС на увеличение стоимости. Я про отчетность спрашиваю. Отчитываться нужно? Декларации, отчеты..
спасибо. (не про 313, именно по ввозу.. что нить нужно?)
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2017 19:33:52
НДС на УСН без НДС на услуги нерез. не платятся. Только при ввозе .Все.Что за паника?

Вот и я о том же , завтра буду читать НК .
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2017 19:32:22
А если ввоз товара из Великобритании...Ндс уплачен на таможне, в этом случае как?

Что как ? если вы на УСН без НДС и уплатили за ввоз товара на таможню , то относите его на стоимость этого товара. Если работаете с НДС , берете к вычету через 60 дн.
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2017 18:39:53
А если ввоз товара из Великобритании...Ндс уплачен на таможне, в этом случае как?
Беларусь
Персика 18.01.2017 18:26:22
Упссс... Сорри, была не права. Надо платить и подавать декларацию по НДС...
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-50

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru