Скажите у Вас в 1с тоже при формировании оборотки по счету за год суммирует суммы неденоминированные с деноминированными.Или это только у меня так. Программист говорит что по другому не как.
Не поленитесь, сделайте проводки по каждому счету за 30 июня 2016г. Например, у Вас остаток по расчетному счету на 1 июля 5000000= Делаем проводку 30.06. 00 51 4999500= и получится 500 деном.на 1 июля. И так по каждому счету и на 1 января 2017г к балансу у Вас будут правильные остатки. Счет 60 и 76 делать так по каждому поставщику.
Беларусь
"Анонимно"19.01.2017 11:57:04
да, бред, не представляю, как баланс делать
Беларусь
"Анонимно"19.01.2017 11:35:32
ОСВ надо формировать по полугодиям - это вам не Хьюмен(((( *** Да-Да-Да! У меня Хьюмен! Наслаждаюсь!...
Беларусь
"Анонимно"19.01.2017 11:17:34
конечно, у вас год поделен на ДО и ПОСЛЕ. ОСВ надо формировать по полугодиям - это вам не Хьюмен((((
Беларусь
Автор19.01.2017 11:16:58
Но это же ужас. Что бы взять цифру,надо сформировать полгода,проденоминировать. потом добавить еще полгода. Задолбало!