|
|
|
|
|
|
Georgina
02.02.2017 13:11:51
|
 |
 |
ЭСЧФ у ИП!!!! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался или скиньте, пжл, ссылку на предыдущие ответы. ИП с НДС знакомые помогли в 2016 году выгрузить в ЭСЧФ все отгрузки, даже те, которые не оплачены. Естественно, покупатели с радостью подписали их и приняли к вычету. Декларация по НДС подавалась в пределах оплаченных сумм. Как теперь поступить ИП? Боюсь, что исправленные ЭСЧФ о частичных оплатах покупатель заново не захочет подписывать. Но начался 2017 год! И правильно надо выставлять теперь оплаченные отгрузки 2016 года.
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
02.02.2017 21:57:47
|
 |
 |
а лучше обратитесь к бухгалтеру, если не совсем понимаете,что делать и как исправить ошибки. менять декларацию на неправильную вообще не вариант. только не бухгалтеру мог придти в голову такой вариант
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2017 21:56:02
|
 |
 |
Если не менять декларацию, не будут сходиться суммы НДС на начало 2017г.
вы же ИП и у вас учет по оплате!! вы хотите поменять учет на метод по отгрузке? за 16 год уже писали ,что налоговая не будет сверять НДС с ЭСЧФ, т.к разрешено принимать все по ПУД.
начните с 17 года выставлять правильные, а за 16 лишние,что выставили,аннулируйте. и все у вас сойдется
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2017 17:07:47
|
 |
 |
Анонимно« 02.02.2017 16:15:24 Вопрос остается в декларации по НДС. Подруга посоветовала сдать уточненную декларацию, где указать всю выручку за 2016г. и НДС соответственно. И уже ЭСЧФ за оплаты в 2017г. по отгрузкам 2016г. не выставлять.
___
совет вообще неправильный декларацию вы же сделали по оплате,как надо. что в ней менять? _____________________________ Если не менять декларацию, не будут сходиться суммы НДС на начало 2017г.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2017 16:15:24
|
 |
 |
Вопрос остается в декларации по НДС. Подруга посоветовала сдать уточненную декларацию, где указать всю выручку за 2016г. и НДС соответственно. И уже ЭСЧФ за оплаты в 2017г. по отгрузкам 2016г. не выставлять.
___
совет вообще неправильный декларацию вы же сделали по оплате,как надо. что в ней менять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2017 16:01:42
|
 |
 |
да сделайте дополнительную с исправленной датой, все равно у вас ЭСЧФ выставленные должны будут бить с декларацией. если не выставите, будут расхождения. По поводу ваших контрагентов, они все равно взяли к вычету в прошлом году в полном объеме по ПУД, даже если вы бы не выставляли, вот и все
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2017 15:22:56
|
 |
 |
я вот тоже в раздумьях по этому поводу) думаю: 1)или выставить и договориться с покупателями, чтобы не подписывали, или 2)не выставлять вообще, но в декларации указывать конечно)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2017 15:14:13
|
 |
 |
а декларацию я бы оставила как сдано-ведь она правильная у вас.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2017 15:13:45
|
 |
 |
я бы уже не трогала то,что выставлено и подписано в том году, а сейчас выставляла только то что не выставлено в том году и по мере оплаты.
Беларусь
|
 |
 |
Georgina
02.02.2017 15:06:17
|
 |
 |
Вопрос остается в декларации по НДС. Подруга посоветовала сдать уточненную декларацию, где указать всю выручку за 2016г. и НДС соответственно. И уже ЭСЧФ за оплаты в 2017г. по отгрузкам 2016г. не выставлять.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2017 13:42:15
|
 |
 |
в 16 году можно было брать к вычету без эсчф, по ПУД. если вы их аннулируете, ваш покупатель все равно имеет право на этот вычет.а с 17 году уже выставляйте правильно
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-10
|
|
|
|
|