 |
Арендуем помещение. Оплата по курсу на день оплаты, счета выставляют по курсу на последний день месяца. Возникают суммовые разницы. Я их отношу на 91 счет. 17.01.17 сдала декларацию по НДС. 22.01.17 приходят два счета от арендодателя на суммовые разницы с минусом за 2016 год (по полугодиям), где выделен НДС тоже с минусом. Открываю ЭСЧФ - там тоже выставлены эти два счета с минусом 18.01.17. Что мне с этим делать? Получается, что я должна НДС откорректировать и подать уточненные?
Беларусь
|
 |