...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Фиалкус 07.02.2017 15:19:55
Девочки, мальчики, подскажите, пжл, как вы организовали контроль ЭСЧФ в 1С (если нет спец блока по учету)? Может забалансовые счета вводили или субсчета к 18?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Анонимно 08.02.2017 9:30:46
Поскольку у меня версия 1С7,7, то я решила делать так
Книгу покупок формировать как и ранее
Авт. проводки создаются
Д-т 18/9 НДС к зачету К-т 18/3, 18/4
А те счета которые выставили в эл. базе поставщики
Д/т 68,25 расчеты по НДС К-т 18/9
Соответственно будут оставаться какие-то суммы на 18/9
А потом в конце года спишу на неучитываемые при налоге на прибыль.
Если очень много поставщиков сверить нереально
Беларусь
"Анонимно" 08.02.2017 0:16:02
Мне не надо ничено делать. В 8-ке есть пимпочка подтвержденный ндс. Ставлю птичку- прога берет в книгу покупок. Остальной остаетч висеть на 18.
Беларусь
"Анонимно" 08.02.2017 0:09:42
Я провожу книгу покупок, как раньше, просто вручную вычеркиваю из нее тех, кто не выставил эсчф. У меня таких в месяц всегда пару штук. Ндс остается на 18.1
Беларусь
1 07.02.2017 19:12:15
ужас.такое ощущение что мы-бухгалтера-враги для своего государства и нас надо просто-задавить.
Беларусь
Фиалкус 07.02.2017 16:18:40
Так и я - сразу декларацию в экселе (спец форма) делаю - потом сверяю и корректирую
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2017 16:09:25
Немного не по теме: у меня реализация по ставкам 10 и 20%, порядка 200 шт эсчф за месяц, в каждой порядка 50 позиций, естественно будут округления. Перед составлением декларации за январь решила через камеральный контроль сверить налоговую базу и начисленный НДС по разным ставкам. Создала и запустила камеральный контроль, он ничего не показал, позвонила по 110, а мне говорят, что эта функция работает только если будет подана декларация, т.е. лотерея - я подаю декларацию по данным БУ и если налоговые базы и НДС совпали, то хорошо, а если есть отклонение хотя бы 1 коп, то надо подавать уточненную.
Беларусь
Фиалкус 07.02.2017 15:51:34
У меня еще розницы, услуги и опт - по 3 и 4 кв вылазят, пусть копейки, но есть... Валентина 07.02.2017 15:41:09 - как вариант, спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2017 15:43:07
извините округления, блин что со мной
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2017 15:42:08
Фиалкус 07.02.2017 15:40:53
округления по периоду
---
какие окрукления у вас???
Беларусь
Валентина 07.02.2017 15:41:09
Фиалкус, я предлагаю сделать (чтобы не переделывать книгу покупок) сначала с 18 счета перенести тех поставщиков вручную на отдельный субсчет, которые не выставили ЭСЧФ, а потом провести операцию КНИГА ПОКУПОК, чтобы в зачет пошел только тот НДС, на к-й есть ЭСЧФ.Будут же обновления программы, чтобы меньше было ручных проводок по книге покупок.
Беларусь
Фиалкус 07.02.2017 15:40:53
округления по периоду
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2017 15:40:24
Это по входящему, а на выставленные еще не придумала.. там же округления вылазят - пока только в экселе.


а зачем вам эта табличка? сверяете обороты по 90.1 и 90.2
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2017 15:39:34
ой, 18.11 и 18.12
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2017 15:39:25
у меня по сч. 18.11 и 18.11 настроена аналитика по постащикам,все видно
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2017 15:37:43
простите в выставленных
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2017 15:37:11
а что вы хотите проверить в выставленых
Беларусь
Фиалкус 07.02.2017 15:35:54
Это по входящему, а на выставленные еще не придумала.. там же округления вылазят - пока только в экселе..
Беларусь
Фиалкус 07.02.2017 15:34:48
В экселе я тоже делаю, но хочется в 1С. На 18 завела 18/7 - «подтвержденный эсчф НДС» 1-по ОС, 2-по ТМЦ, 3-по товарам и делаю туда ручные проводки ( 18/7-18/3, 18/7-18/4), загвоздка в том, что программно книгу покупок надо переделать, т.к. она на другие субсчета заточена
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2017 15:33:19
я распечатываю 18, а в ЭСЧФ делаю фильтр и отмечаю кто вытавил
Беларусь
Валентина 07.02.2017 15:29:02
Я сделаю табличку, куда выписываю всех поставщиков и НДС, потом сверяю с порталом, подписываю, остается видно кто не выставил.Сейчас у меня только по коммуналке арендодатель не все ЭСЧФ выставляет.Планирую сделать отдельный субсчет в 1С и туда вешать тот НДС, на к-й нет ЭСЧФ.Или брать сразу на затраты.Еще думаю, что лучше.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru