 |
Перешли на ОСН с УСН без НДС. У нас розница, суммированный учет. Сделали переучет, выделила сумму НДС, наценки из стоимости товара. Отнесла на счет 42.1 и 42.3. Вычислила НДС на 18 счет. Теперь что делать с этим НДС (который на 18-м счете). Я правильно понимаю, что я могу взять к зачету НДС только если подписываю ЭСФ. Значит, подписываю грубо говоря на эту сумму? Я же не знаю толком чей товар у меня в остатках. Как думаете, стоит тут мучать себя или просто общей суммой взять да и все.
Беларусь
|
 |