Если я не выставлю себе счет фактуру на НДС по ввезенному товару в этом месяце. Это чревато только тем что я не беру в вычету в этом месяце а в месяце выставления приму или это уже штраф
я вот тоже этого правила не понимаю, я на УСН без НДС должна грузить на портал СФ по импортированному товару на сумму тамож.НДС, притом что я весь НДС на стоимость товара ложу.