Дорогие бухгалтеры, поделитесь мнением! Отправили 31.01.17 на продажу валюту: проводка Д57-К52. По идее мы делаем сразу проводку Д90-К57. Но эквивалент в белках поступил только в феврале. Т.о. проводка Д51-К90 февральская. Получается в январе убыток, а в феврале прибыль, как выровнять эту разницу?
Проводку 90-57 делаем не когда перечислили валюту, а когда получили рублевый эквивалент. У Вас на 31.01. будет валютное сальдо по счету 57, которое надо будет переоценить на дату совершения операции, т.е. на дату продажи - 01.02.17