|
|
|
|
|
|
Декларация НДС РФ
06.03.2017 16:10:27
|
 |
 |
Скажите, пожалуйста, как правильно поступить: Посчитала НДС РФ по программе ТС и он на копейки отличается чем если считать 20% от базы. Понимаю, что НДС надо показать такой как в заявлениях. А базу какую показать - ка в программе 1С или высчитать базу исходя из НДС по заявлениям?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
09.03.2017 11:52:03
|
 |
 |
Мне тоже сказали корректировать базу.
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
07.03.2017 9:30:44
|
 |
 |
Мы тоже корректировали базу на 0.01 коп.
Беларусь
|
 |
 |
Белочка
07.03.2017 8:33:57
|
 |
 |
Может это просто конкретно ваша налоговая советует разные цифры ставить в декларации? ____________ может только и моя налоговая так советует, я в другие не звонила)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.03.2017 0:01:02
|
 |
 |
Всегда корректировала базу. Для российского ндс разрешали раньше корректировать. Может это просто конкретно ваша налоговая советует разные цифры ставить в декларации?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2017 17:07:49
|
 |
 |
Поняла, спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
Белочка
06.03.2017 16:28:09
|
 |
 |
Да? так странно, что итого будет отличаться от суммы строк. ____________ вот вот была у меня такая ситуация, по заявлению у меня на 0,01 меньше НДС, чем при расчете в декларации... Я позвонила в ИМНС и мне сказали так делать и платить НДС в сумме по заявлению и ЭСЧФ выставлять по заявлению.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2017 16:25:31
|
 |
 |
Да? так странно, что итого будет отличаться от суммы строк.
Беларусь
|
 |
 |
Белочка
06.03.2017 16:21:43
|
 |
 |
Базу не трогать!(показать ту, которую реально берете по приходу из РФ). Сумма НДС, которая получиться по заявлению, отражаете и в декларации по НДС РФ. Если в декларации расчет суммы НДС будет построчно отличатся от суммы, которая указана в заявлении, то в построчном расчете оставляете как есть, а в ИТОГО к уплате вручную проставляете сумму из заявления.
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-8
|
|
|
|
|