Здравствуйте! Помогите разобраться...с 2017 года ИП выставляют ЭСЧФ по оплате. Но в 2016 мы выставляли по отгрузке. И вот сейчас пришла оплата в 2017 году за накладную 2016 года...и что нам сейчас делать? Выставлять опять или анулировать старую или вообще не обращать на нее внимание???? ПОЖАЛУЙСТА посоветуйте...в бухгалтерии магазинов говорят что они брали ндс к вычету на основании наших накладных и что сейчас делать незнают
ИП работает по оплате. Как в 2016, так и в 2017. И ЭСЧФ выставляет соответственно. У магазинов было право в 2016 взять в зачет по ПУД. Вы должны сейчас со своей стороны все правильно сделать. Мой совет- не трогайте 2016. С 2017 выставляйте все так, как надо. Правильно. И не забывайте про НДС 60 дней!