...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
осень 13.03.2017 12:00:43
Помогите с проводками: сделала сторно НДС РФ на ост.товара, т.к. недогрузили (дир. не хочет конфликта и сказал списать за сч. прибыли). При сдаче декл. по НДС за 16г. я уменьшила сумму к вычету. Теперь «вылезает» по 18сч. Первый раз «хвост», всегда было ровно.Помогите...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Таиса 13.03.2017 14:32:46
После сторно Дт 18,2 Кт 18,1 следует либо вручную сделать сторно доп проводку Дт 68(НДС по реализации) Кт 18,2 либо при общем зачете в конце месяца оно закроется. Зависит от настроек программы- ведется ли у вас 18.2 в разрезе контрагентов. Если ведется- сделайте сторно с 68 НДС по реализации (зачет). Все закроется. Не надо трогать 90-е счета.
Беларусь
осень 13.03.2017 13:06:42
Спасибо! Так вот когда Д18.2, 18.1 делаю сторно «вылезает» сальдо.Спишу как советуют на 90.8 неучит.
Беларусь
Таиса 13.03.2017 12:56:33
Осень. Вы должны были сделать заявление о ввозе товаров и начислить ввозной НДС согласно документам. Сделать проводку Дт 18,1 Кт 68 НДС РФ. Заплатить его. Дт 68 НДС РФ Кт 51. И взять к вычету в полном объеме Дт 18,2 Кт 18,1 . При списании товара на недостачу за счет прибыли вычеты подлежат восстановлению. Дт 18,2 Кт 18,1 «сторно».
Беларусь
"Анонимно" 13.03.2017 12:32:40
18 списываете на 94 или 90/8(неучит)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru